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您好!老师请问一下橙子供销合作社采购的橙子用于送礼和员工福利怎么入账

2022-01-04 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-04 15:31

你好; 这个是计入管理费用-招待费 ; 管理费用-福利费

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你好; 这个是计入管理费用-招待费 ; 管理费用-福利费
2022-01-04
你好,公司购买粽子,用于发给员工 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目   公司购买粽子,用于送客户 借:销售费用, 贷:银行存款等科目 
2022-07-04
您好,不对,您看 预付账款-XX公司没平呢,这2个分录是要把 预付账款-XX公司冲平的,这次老板又没有垫钱,跟老板的往来没有关系
2023-12-06
1.用公账付款给对方公司 借:预付账款-XX公司 贷:银行存款 1.收到发票后,将发票交给老板,作为往来款项的冲销。 2.老板用发票冲销往来款项借:管理费用-职工福利费贷:其他应付款-老板 因此,您给出的分录是正确的。
2023-12-06
你好,销售价格太低会要求你们按公允的价值补税。
2022-09-07
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