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老师,您好,请问下我老板要买几十箱橙子送给公司员工,但公司还欠他钱,可以用公账付款给对方,冲他的往来吗,这里的分录这样做对吗?帮忙看看,借:预付账款-XX公司,贷:银行存款,收到发票后,借:管理费用-职工福利费,贷:其他应付款-老板

2023-12-06 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 15:44

1.用公账付款给对方公司 借:预付账款-XX公司 贷:银行存款 1.收到发票后,将发票交给老板,作为往来款项的冲销。 2.老板用发票冲销往来款项借:管理费用-职工福利费贷:其他应付款-老板 因此,您给出的分录是正确的。

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快账用户7879 追问 2023-12-06 17:11

发票是开公司的抬头吗?那这样公账付出,收到发票,这里就平账了吧,实际没有老板没事了,我理解的对吗

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快账用户7879 追问 2023-12-06 17:16

现在的情况是,老板自己不出钱,想买水果给员工,作为福利费,但因为公司欠老板钱,所以想问下这种模式是否可行?因为公账付给对方公司,对方公司开了我们公司抬头的发票,这里挂费用,就已经平账了,但如果不入费用,当作是公司帮老板代付的,那相当于老板还欠公司钱,对吗?

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齐红老师 解答 2023-12-06 17:20

同学你好 对的 是公司的开公司

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快账用户7879 追问 2023-12-06 17:23

请问下老师,那这里还能冲法人的往来款吗?公账转给对方公司,开票也是给我们公司,平账了,跟法人往来款还能相关联吗?我没理解,

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齐红老师 解答 2023-12-06 17:24

同学你好 这个可以的

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您好,不对,您看 预付账款-XX公司没平呢,这2个分录是要把 预付账款-XX公司冲平的,这次老板又没有垫钱,跟老板的往来没有关系
2023-12-06
1.用公账付款给对方公司 借:预付账款-XX公司 贷:银行存款 1.收到发票后,将发票交给老板,作为往来款项的冲销。 2.老板用发票冲销往来款项借:管理费用-职工福利费贷:其他应付款-老板 因此,您给出的分录是正确的。
2023-12-06
你好,从账上看,是公司欠个人款22203.35
2024-02-06
你好是的,分录是这么做的
2020-11-01
这个的话,可以并入职工薪酬的哦
2020-08-20
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