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请问我公司进项太多,那我不做进项,只做待抵扣增值税,那我这个抵扣联是不是要抽出来?等到认证的时候,其他抵扣的票放在一起,也就是说,记账联和抵扣联是不在一个月份的,可以这样子吗?

2022-01-04 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 14:58

同学你好 这个可以的

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快账用户6951 追问 2022-01-04 15:05

就是记账联和抵扣联不在一个月份是没有问题的,甚至隔几个月也没问题,是吧?

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齐红老师 解答 2022-01-04 15:15

同学你好 对的 这个没问题的

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