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老师,我有一张专用发票是12月的收到的,我12月要做这笔成本,但是进项税不想抵扣,我就可以把这张发票抵扣联留到1月来做抵扣,发票联可以在放在12月账里?这样可以吗?

2023-02-02 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-02 14:08

你好,可以的,增值税做到应交税费待认证。

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快账用户5694 追问 2023-02-02 14:08

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2023-02-02 14:09

不用客气,工作愉快。

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