同学你好 这个可以的
我们用的是金蝶k3,链接了应收应付模块,来了一张发票,有一部分银付,有一部分是应付,在总账里不能直接做此分录,在应付模块怎么操作核销
用友t6应付模块生成应付单,生成凭证借:库存商品,贷:应付账款,存货核算模块的采购入库单生成的凭证也是借:库存商品,贷:应付账款,应该以哪个为准,删除哪个凭证
T6供应链、应收应付、总账模块,有凭证已经生成到总账模块,总账模块能反启用吗
总账,应收应付模块和供应链模块的关系是什么?
收到客户的预付货款,这项业务在用友T3中应从( )模块开始录入,在( )模块生成记账凭证。 A. 核算;总账 B. 销售;总账 C. 销售;核算 D. 总账;核算
个体户申报c表,里面法人的应纳税所得额是工资的话,法人自己申报缴费了,c表里面的应缴税额会减少吗?
老师,辅材安装属于哪个税收分类码
老师福利费节日给员工发工资500后面贴什么凭证啊
老师,个体户对公收个人转入借款不需要缴纳个人所得税吧?
小规模企业 在做主营业务收入的是我做了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 现在季报。没有开具专票。普票也没有超30万 怎么调应交税费-未交增值税
老师,期末调汇是这样做凭证吗,但是算下来后应收账款借方有余额,那这个借方余额我怎么处理,做什么分录
老师。汇算清缴企业所得税是负数了,之前老板要转让股权当时是盈利的交了企业所得税的,然后分配了5万多利润,把分配利润以后现在变成负数了要怎么做汇算清缴
老师好,新成立的公司没有业务,办完工商营业执照,还需要去税务局开户么,每个月0申报是不是就可以,社保还用申报么
工商年报实缴出资额填实缴时间,还是填中间减资了一次填减资时间,在2015年实缴,2024年减资。工商年报实缴出资填那个
银行需要我司提供上下五大游,其中交易金额,是提供含税的还是不含税的金额呀?
请问老师要怎么反启用应收应付系统
用了用友反启用模块,但是没有应收应付
同学你好 这个一般没有 你可以找售后看下能不能给你调出来