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我们用的是金蝶k3,链接了应收应付模块,来了一张发票,有一部分银付,有一部分是应付,在总账里不能直接做此分录,在应付模块怎么操作核销

2020-08-05 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-05 23:46

您好,一般情况下,发票是在采购模块里,做入库单,再生成发票,按赊购处理,审核后生成凭证,就传递到应付模块里,再在应付模块里做个付款单(银付部分),再核销即可。

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您好,一般情况下,发票是在采购模块里,做入库单,再生成发票,按赊购处理,审核后生成凭证,就传递到应付模块里,再在应付模块里做个付款单(银付部分),再核销即可。
2020-08-05
还有一个凭证生成模块,就是将应收应付模块里面走的单据,通过凭证模板或者进行修改后生成并保存为会计凭证。 但这块应该是财务软件那边负责的,要涉及比方说修改凭证模板等,可以跟金蝶的沟通下。
2020-08-29
同学你好,预付款在应付模块做预付单,收到发票可以先不做账,等收到货与发票一起在采购模块录入采购入库单,再生成发票,一起做账处理。
2020-09-01
你好!你这个其实应该是应收负数了
2022-06-14
您好,红字冲回原错误分录,按包含此次发票的金额入账
2021-07-07
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