同学你好,预付款在应付模块做预付单,收到发票可以先不做账,等收到货与发票一起在采购模块录入采购入库单,再生成发票,一起做账处理。
先预付款,再收到发票,最后才收到货,这三笔业务在金蝶云kis专业版分别是怎么操作的? 我们是在金蝶有专用的模块操作的,不要做分录,在相应的模块录入单据会自动生成凭证的,但是现在我不知道这部分的操作。
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
请问金蝶云星辰软件里的调拨出库单和调拨出入库单的具体用法是怎么样的吗?我司是建筑工程公司有专门的工程材料租赁业务,如钢管和扣件等材料,现在有业务是我司出库一批钢管1吨和扣件1吨给B项目,然后隔一段时间收到由B项目退回我司钢管0.9吨和扣件0.9吨,请问这种租赁业务是用调拨单模块处理吗?还是用那个模块比较合适?分别说一下这项租赁业务的具体操作步骤谢谢