你好,应收账款科目原来有余额吗调汇前?
老师,你好。请问一下,现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方,应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢?
老师,凭证和明细账是相对应的啊,明细账我也概不了,录完凭证,明细账就这样了,确实在借方有余额。那怎么贷方有余额,还加分录吗?
老师,我这试算平衡表那个其他应收款期末余额,就差了个32000元,那这次是这个凭证退回来的款,后边又重新付款了,我这样做账,那贷方怎么会少了32000元,帮我看下什么原因
老师,之前的账其他应收款余额在借方,但是是错的,应该在贷方,我怎么把余额调整到贷方,做什么分录
老师,待处理流动资产损益期末有借方余额是盘亏吗, 现在公司要把这个余额做销售产品卖出去,做应收账款来弥补亏损,这个会计分录怎样做呢
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
绿色答案的第三行,后面几个数字,问出售商品对损益的影响,为什么不是用售价800减去库存商品的成本593.5?而是用提过准备的800-550?明明后面分录贷的也是库存商品550呀?
老师做电商的自己开发的平台吗
去年商品入库时,商品成本价金额单价34元,填成销售单价48了,怎么更正呢?
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
请教一下,平行结转分步法和逐步结转分步法的概念和区别,求详细的版本,非常感谢!
有的,确认收入和收汇做完后有余额,确认收入照着月初第一个工作日的汇率算的,收汇时照着收汇当天的汇率算的
那就是对的,调汇后也有余额
那这个余额怎么处理
应收账款你是催客户还钱啊
当时和客户谈的汇率定下来是签合同当天的汇率,固定价格,这样写部分余额我是不是得结转到营业外支出
是的,实际收不到得就转入营业外支出核算了
好的老师,明白了,谢谢
不客气,祝你工作顺利