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请问企业上月开出的票,下月红冲了,账务怎么处理?

2022-01-03 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-03 16:45

按照原分录使用负数就可以了

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快账用户6534 追问 2022-01-03 16:58

收入负数,销项税也是负数?

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齐红老师 解答 2022-01-03 17:03

是的,全是负数就行了。

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快账用户6534 追问 2022-01-03 17:30

红冲后必须开正确的发票吗?后面如果交易取消了呢?

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齐红老师 解答 2022-01-03 17:41

交易取消就不用再开正确的发票了

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快账用户6534 追问 2022-01-03 17:46

成本也要减少,库存商品要增加是吗?

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齐红老师 解答 2022-01-03 17:47

是的,全套业务红冲哈

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快账用户6534 追问 2022-01-03 18:05

可是没有发货,怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-01-03 18:08

没发货,就不用处理啊,你原来销售的时候做了哪些分录就冲销哪些分录

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快账用户6534 追问 2022-01-03 18:24

可以没发货,先开票吗?

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齐红老师 解答 2022-01-03 22:53

可以的。偶尔一笔业务没什么

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按照原分录使用负数就可以了
2022-01-03
你好,上个月开的发票这个月红冲了,红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2021-01-30
你好!你是哪个不会做分录,红字发票分录不会吗?
2021-04-30
同学,你好 是的,开具红字发票,分录做之前一摸一样的,金额负数
2023-04-03
可以按错误发票做借应收 贷主营业务收入 应交增值税,红字做借应收负数贷主营业务收入负数应交增值税负数。你申报按错误申报话,要是按正确申报可以直接做正确分录,借应收 贷主营业务收入 应交增值税
2021-03-17
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