你好,对的是的,可以这么做的。
退回的一季度工会费,分录和金额的借贷方是和扣款时相反呢还是借银行存款,贷方金额用负数写在借方?
收到退回的工资借,银行存款 贷,管理费用放在借方还是贷方
收到工会经费退回是不是 借 银行存款 贷 管理费用 借方负数金额
公司收到工会退回来的工会经费275,借:银行存款275,贷:?之前交的时候,借:管理费用~工会经费,贷:银行存款,有同学说是冲减费用,到底贷什么?请指教
请问老师,收到租金退款,本来应该是借银行存款,贷管理费用借方负数,我做成了借银行存款,管理费用贷方,现在要怎么调
假如我本月销项税额90万,进项税额100万,月底剩余的进项怎么处理?
老师,应收账款收回已转销的坏账,涉及信用减值损失这个科目吗?
朴老师,发工资做账流程是怎么样的?先计提,然后在统发?再纳税吗
老师机械租赁公司买别的机械租赁公司的机械,流程怎么走
老师,网银付款,需要U盾,一般企业有一个U盾,还是2个U盾?
国家企业信用信息公式系统。社保年报填报生育保险男士有吗?
请问如果法人有多个体户查账征收的,每年需要合并申报C表,那请问一下如果是有多个个体户定期定额的,就不需要管这些吧
朴老师,年终有留抵增值税需要做结转吗?如果做结转分录是这样写吗?我不理解这里的未交增值税,是留抵的负数吗?谢谢! 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
老师你好,麻烦问一下3月刚注册的公司还没有做税务登记,但是银行账户有一笔进账,我需要做季度报税吗?
朴老师,上月有留抵税,本月有未交增值税,我咋个做分录,谢谢老师
涉及的现金流量属于什么
支付给职工以及为职工支付的现金,之前做的是这个吗?如果是的话,选择负数这个。
之前选的是支付的与其他经营活动有关的现金 那我要选哪个?
还是选择这一个填写负数。
或者填写收到与其他经营活动有关的。
支付的与其他经营活动有关的现金?
填写、支付其他与经营活动有关的现金负数, 或者是填写收到与其他经营活动有关的现金正数。