你好,没有看到您的凭证
老师您好,我原来不知道,月末的时候把进项销项都转,所以现在把全年的进、销项、减免、的未交增值税的余额全部结转,我们这个月有应交的增值税是1574.53元,看我这两个凭证这样做的对吗?
老师我们平常交税的时候,每月我都是把销项税,进项税结转到应交税费~未交增值税,2月我只有一个销项税3.6元,无进项税。我还用结转不
老师,我们公司那个进项销项以前会计月末不给它结转差额也不做进应交税费应交增值税未交税额里,她是把差额直接做到应交税费已交税金里。我今天看到进项销项都没结转过,现在是销项、进项、转出未交增值税都有每个月累计余额,这个账务怎么修改调整?
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
您好老师,我之前每个月都进销项都结转,后听了你的课我都更正回来,现在进项和销项都和申报表的对上了,我之前有进项转出 现在期末是平的 然后转出未交增值税科目借方余额 和未交增值税科目贷方金额相差个 进项转出的金额这样对吗
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评
增值税留抵税额可以跨年吗
老师,库存商品结转成本,假如库存是用库存管理系统软件,库存商品的成本数据,是系统里面算出来?还是要手动算,商品种类比较多的
小规模纳税人支付工程款350万,收到发票10万,怎么做做账呀
中级经济师报考条件?
老师 多年前办的个体营业执照,在税局首页 纳税人状态查询里查询不到任何信息 是不是就是当时没做税务登记
老师内账怎么分项目算呢 好几个股东的话 这种怎么列出来成本和利润这些
我公司以法人股东身份收到投公司的年度分红5万,请问怎么入账?
老师好,问下我看软件上的视频学习了快学建材那个企业的做账,但是没有报税课程,你帮我看我的以下理解是否正确的,这个企业是用简易计税的,那个增值税申报的只有销项税,填那个附件一增值税及附加税费申报表资料一那张和那个主表就可以了,没有进项税的就不用填那个附件二了的,不是差额增收又不是加计抵扣的,那么附件三和四也就0保存了,附件五是附加税的就正常填,是不是我以上理解的呢
个体工商户,季度开票50万和月开50万,税都是多少?
麻烦老师看一下对不对我做的
你好,第二分录为什么写两个转出未交增值税
老师第二个分录是因为,9月交的增值税,当时所有的税都没有结转(所有的销项进项及减免税,还有未交的增值税都在应交增值税下地二级科目里),所以把余额结转了,但是凭证不平,正好差我12月份应交的增值税差
老师不是说每个月把进销项减免都转到转出未交增值税里吗?然后再由转出未交增值税转到未交增值税(上回问一个老师是这么回答给我的)
老师好像是我理解错了,是不是应该将应交增值税进项销项及减免分别将税额余额结转到应交增值税转出未交增值税
老师,这回好像我做对了吧,剩下余额我就可以转到未交增值税里了
对,销项进项减免都先结转到转出未交增值税,然后到未交增值税
老师我没有月月结转,也不知道需要结转。现在年底一次性转了,没有关系吧?明年我就当月结转想着点
有时候增值税涉及到四舍五入,然后自己调尾数就可以吧
是的,您上面描述都是正确的
谢谢老师跨年夜了,祝愿您新的一年工作顺利,心情愉悦,全家安康,永远年轻
谢谢您!新年快乐!身体健康!