咨询
Q

老师您好,我原来不知道,月末的时候把进项销项都转,所以现在把全年的进、销项、减免、的未交增值税的余额全部结转,我们这个月有应交的增值税是1574.53元,看我这两个凭证这样做的对吗?

2021-12-31 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-31 20:38

你好,没有看到您的凭证

头像
快账用户8668 追问 2021-12-31 20:41

麻烦老师看一下对不对我做的

麻烦老师看一下对不对我做的
麻烦老师看一下对不对我做的
头像
齐红老师 解答 2021-12-31 20:53

你好,第二分录为什么写两个转出未交增值税

头像
快账用户8668 追问 2021-12-31 20:57

老师第二个分录是因为,9月交的增值税,当时所有的税都没有结转(所有的销项进项及减免税,还有未交的增值税都在应交增值税下地二级科目里),所以把余额结转了,但是凭证不平,正好差我12月份应交的增值税差

头像
快账用户8668 追问 2021-12-31 21:04

老师不是说每个月把进销项减免都转到转出未交增值税里吗?然后再由转出未交增值税转到未交增值税(上回问一个老师是这么回答给我的)

头像
快账用户8668 追问 2021-12-31 21:09

老师好像是我理解错了,是不是应该将应交增值税进项销项及减免分别将税额余额结转到应交增值税转出未交增值税

头像
快账用户8668 追问 2021-12-31 21:19

老师,这回好像我做对了吧,剩下余额我就可以转到未交增值税里了

老师,这回好像我做对了吧,剩下余额我就可以转到未交增值税里了
头像
齐红老师 解答 2021-12-31 21:29

对,销项进项减免都先结转到转出未交增值税,然后到未交增值税

头像
快账用户8668 追问 2021-12-31 21:31

老师我没有月月结转,也不知道需要结转。现在年底一次性转了,没有关系吧?明年我就当月结转想着点

头像
快账用户8668 追问 2021-12-31 21:32

有时候增值税涉及到四舍五入,然后自己调尾数就可以吧

头像
齐红老师 解答 2021-12-31 21:44

是的,您上面描述都是正确的

头像
快账用户8668 追问 2021-12-31 21:46

谢谢老师跨年夜了,祝愿您新的一年工作顺利,心情愉悦,全家安康,永远年轻

头像
齐红老师 解答 2021-12-31 22:17

谢谢您!新年快乐!身体健康!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,没有看到您的凭证
2021-12-31
先确认所有已开票和收据的金额,然后按以下步骤调整: 1. 将未转的销项税额转入“未交增值税”。 2. 处理未抵扣的进项税额。 3. 结转本月已缴税款至“未交增值税”。 具体分录如下: - 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 - 对于未抵扣进项税: - 借:原材料/库存商品等 贷:应交税费-未交增值税 - 结转已缴税款: - 借:应交税费-已交增值税 贷:银行存款 确保每月都进行这样的结转,避免累计问题。
2024-09-21
可以的,可以这么做的。
2022-02-10
就把已交税额那里按进项,销项调整相同数额
2023-06-07
你好,不对,你的科目用的不对,是一般人的科目,借银行存款或应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 按照余额做结转
2021-12-31
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×