您好,需要摊销,一般是3年
老师,你好,问下:我们18年的时候装修办公室花了55万多,记在“在建工程”中,上周我们公司审计的时候,他们把这笔钱记在了“长期待摊费用”中,还摊掉了五分之一的费用,现在有44万多在“长期待摊费用”中,那我今年需要做账吗?怎么处理?
公司支付了装修费8万,因为公司要求待摊费用不超1年,那我这个账该怎么做?有老师跟我说需要摊销的费用即使不超1年也要计入待摊费用,当月开始摊销。有老师跟我说因为不超1年不能计入长期待摊,直接计入管理费用当月计提,到底该怎么做合理?
老师好,请问支付办公室装修费9万元,要怎么入账?如计入长期待摊费用,按月摊销,要摊销几年?还有这笔费用是法人个人垫付的,收到装修费发票可以用公账把钱转给法人吗?
老师 办公室装修费用要进行每年摊销 这笔业务该咋做账? 一般情况下这个费用应该摊销几年 有没有什么规定? 老师 我们的合同是一年一签 那这个摊销期限该怎么定呢?
老师 办公室装修费用要进行每年摊销 这笔业务该咋做账? 一般情况下这个费用应该摊销几年 有没有什么规定? 老师 我们的合同是一年一签 那这个摊销期限该怎么定呢?
老师,你好,公司由于某种原因,准备办理注销,但这时又购买了7200元的设备,如果计入固定资产,注销时又很麻烦。能不能不计入固定资产,直接计入费用啊?
工资表里没申报过法人的工资,但应该是任职的,法人的火车票可以报销吗
经营所得的四季度报表,利润可以弥补上两年的亏损吗?
充值油卡1万,当月收到了9751.46的专票,收到了加油小票9996元,怎么记账
法人没在工资表里,他的火车票可以报销吗
你好,我想知道集团公司占股子公司百分之60的股份,集团公司和占股子公司可以合并报表吗?咱们合并(是按照比例重新调整报表后再进行合并吗?)
工程项目申报未开票借:应收账款贷:工程结算,应交税费;这个月开具了发票,怎么处理
工程项目预收款未开票缴纳增值税借:应收账款贷:工程结交税费;这个月开具了发票,怎么处理
拍摄制作费开票大类是广影视
拍摄制作费开票大类是什么
那这个长期待摊费用怎么计算,是/3/12吗
分录是不是借管理费用贷其他应付款,借管理费用贷长期待摊费用
按年还是按月摊销呢
您好,是按月摊销,借长期待摊费用贷其他应付款
昂昂对,那每月摊销金额是怎么计算的呢
您好,长期待摊费用/3/12
计算出来是194.44无限循环,我是前面摊销195,最后一个月摊销的少点,这样可以吗
您好,是的,按195,差额最后一个月调整
我刚才百度,说新会计准则规定,待摊和预提类的科目都禁用了。费用在发生时可以一次性摊销。这怎么解释啊老师
您好,长期待摊费用可以使用,