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老师:您好!购买方发生进货退回,且进项税已经认证抵扣,收到销售方的红字发票,怎么做会计分录?

2021-12-30 20:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-30 20:15

你好,购买方收到销售方的红字发票 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户7130 追问 2021-12-30 20:18

红字的进项税也需要认证吗?

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齐红老师 解答 2021-12-30 20:18

你好,红字的进项发票,不需要认证

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快账用户7130 追问 2021-12-30 20:24

如果红字进项不认证的话,账面上的进项合计数,怎么能和认证系统里的进项合计数对上了?

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齐红老师 解答 2021-12-30 20:26

你好,增值税申报的时候,实际进项税额按正数进项税额减去负数进项税额填写就是了。 比如正数进项税额10万,负数进项税额1万,进项税额按9万填写。 没有  红字进项发票认证的操作 

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快账用户7130 追问 2021-12-30 20:30

怎么有老师说要走进项税额转出这个科目?

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齐红老师 解答 2021-12-30 20:32

你好,进项负数发票,就是进项税额负数。 进项税额转出,这个显然是错误的,进项税额负数与进项税额转出是两码事 你可以想想: 正常销售的时候,是销项税额。那销售退回的时候就是销项税额负数,而没有销项税额转出啊 正常购进的时候,是进项税额,那购进退回,自然就是进项税额负数,而不是进项税额转出啊

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快账用户7130 追问 2021-12-30 20:37

红字的进项都不用在勾选平台认证吗?

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齐红老师 解答 2021-12-30 20:45

你好,是的,是这样的

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快账用户7130 追问 2021-12-30 20:46

老师我还有点不明白,就是咱们的进项勾选平台的进项合计数必须和账面上的进项一致,如果红字进项不勾选,那么平台上的进项就比账上的大,这样能行吗?

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齐红老师 解答 2021-12-30 20:48

你好,做到增值税申报表上的 进项税额,与账面进项税额一致就可以了。 进项勾选平台的进项合计与账面是可能不一致的 比如有农产品计算抵扣,火车票计算抵扣的情况下 

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快账用户7130 追问 2021-12-30 20:53

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-12-30 21:34

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好,购买方收到销售方的红字发票 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-12-30
你好 发票不用退回去 一定是购买方申请 不可以
2021-01-31
借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,申报填写附表2 这个20栏
2020-08-11
借应付 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2021-04-08
你好!做进项转出。比如借应付账款 贷原材料 应交税费0应交增值税0进项税额转出
2023-10-11
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