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上月进项税额已经认证抵扣,本月收到红字进项发票,购货方怎么做账

2023-10-11 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-11 17:49

你好!做进项转出。比如借应付账款 贷原材料 应交税费0应交增值税0进项税额转出

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快账用户1152 追问 2023-10-11 17:56

原票红冲的情况下怎么做进项税额转出?

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齐红老师 解答 2023-10-11 17:57

你好!你在申报的时候在附表二和主表进项税额转出里面填

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快账用户1152 追问 2023-10-11 18:33

账务上直接红冲就可以吗

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齐红老师 解答 2023-10-11 18:55

你好!是的,财务上就是这样做

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你好!做进项转出。比如借应付账款 贷原材料 应交税费0应交增值税0进项税额转出
2023-10-11
你好,同学,申报增值税的时候,做进项转出即可,这样认证的和账面就会一致了
2023-11-06
你好,这个月的正数销售额加上负数销售额合计之后填写。
2022-08-16
你好,购买方收到销售方的红字发票 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-12-30
你好在12月份进项转出就可以的。
2022-01-14
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