同学你好,负数发票不用勾选认证哈,所以没有啊
7.31财务结完账 8.1发现还有两个电票 一正一负,红冲负的 ,正的重新开了一张,会影响7月份结账后对账吗 (最后的总数是对的上,可是负数之前的正数不就作废了吗,8.1把7月份开的正数票作废了 重新开一张正数的,不会有影响吗)
上月发票因为税号的问题这个月要全部重新开,这个月要红冲,开负数发票跟重开新的发票这个时间次序有没有要求,因为我发票数量有限,这个月没有抄报税不能申领发票,我可以先按正确的发票开了,然后等报完税在申领发票在开负数发票吗
老师你好,我上个月有张票开错了,这个月开张负数再开张正数,金额跟以前一样,上个月的票已经做账了,这个月开的一张正数和负数该怎么做账呀?
老师,我这个月有个专票是负数发票还有他重开的正数的,为什么我的认真勾选平台上只有正数的没有负数的呢
对方当月开的数电票,我们还没有勾选确认,他发现错了,然后红冲重新开的,为什么勾选平台有两张正常发票呢,他开错的怎么也还在
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
那我这个正数的成本是算到这个月还是上个月呢
如果负数发票对应的蓝字已经被认证抵扣了,申报时填附列资料二中的进项税额转出额就行了
正数的成本算到上个月,然后这个月取得负数票,做相反的分录哈