你好; 借其他应收款贷银行存款。 社保是好久的 ? 本月的还是次月的社保
我公司收到货款,下个月给对方开票,分录要怎么做? 我公司把钱付给对方,还没有收到对方的发票,这笔怎么做分录
老师,我们公司和隔壁公司公用一个保安,过节给保安红包200元,两个公司对半出,现在我们公司先支付了200,这个月我们先把帐计提起来,下个月收隔壁公司100,下个月收到款。支付,计提,收到这三笔分录怎么做?
我们公司这个月付款给社保代理公司 对方公司下月才开票给我们 这个月付款分录 下月收到发票分录 咋写
你好,比如9月收到对方付款申请单,10月收到对方发票,11月我们公司才付款给对方,这个发票是附在9月还是11月付款时?
收到对方打来的预付款,我们公司也给对方开具了发票,分录咋写
请问老师 增值税和附加税在一张票里面,分录怎么做?
和其他时期相比,收入相同,电费却低,如何写说明
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
老师,我们公司购买对方公司持有的另外一家公司的股权,账务怎么处理??
上月和本月的
你好 ; 本月的做计提 借管理费用-社保贷 应付职工薪酬-社保 ; 缴纳 :借 应付职工薪酬-社保 ;其他应收款-个人社保 贷其他应收款 - 社保代理公司 ; 票据等着收到了直接附凭证后面