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老师好 我发现去年应交税费教育费附加应该缴纳100 滞纳金缴纳10元 但是去年这110元都计入了应交税费教育费附加这个科目里 我想调整一下 把应计入营业外支出 滞纳金的10元调整出来 应该如何更改账务呢

2021-12-28 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-28 16:33

你好,分录如下 借:营业外支出-滞纳金  10 借:应交税费-教育费附加  -10

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快账用户9221 追问 2021-12-28 16:37

不通过以前年度损益调整这个科目吗

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:44

如果执行的是小企业会计准则,直接在发现当期做当期的损益调整,因为小企业准则要求的是未来适用法。 如果执行的是企业会计准则,通过以前年度损益调整。

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快账用户9221 追问 2021-12-28 16:44

我们是企业会计准则 麻烦老师帮我写下分录吧 我有点不太会 谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:52

借:以前年度损益调整  10 借:应交税费-教育费附加  -10 借:应交税费-应交所得税  2.5     贷:以前年度损益调整 2.5 借:利润分配-未分配利润   7.5      贷:以前年度损益调整  7.5  

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快账用户9221 追问 2021-12-28 17:16

滞纳金没有调呀老师…

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齐红老师 解答 2021-12-28 17:19

借:以前年度损益调整  10 借:应交税费-教育费附加  -10 这里的以前年度损益调整就是营业外支出-滞纳金

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快账用户9221 追问 2021-12-28 17:21

不用在账务中提现出滞纳金了是吗

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齐红老师 解答 2021-12-28 17:24

是的,通过“以前年度损益调整”这个过渡性科目。

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你好,分录如下 借:营业外支出-滞纳金  10 借:应交税费-教育费附加  -10
2021-12-28
您好,本来这附加税是2022年的需要更正2022年年度所得税申报表,金额不太也不用去更正了,您的分录是对的
2023-07-08
你好,同学。你把主营业务税金及附加变成未分配利润,然后入账即可
2021-05-19
你好,同学,分录没有问题。如果产品已销售,转出的进项税额需要计入主营业务成本。
2024-07-27
你好,需要写二级科目,需要区分出具体的哪个税款。
2021-10-22
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