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老师你好,我公司这个月有异常凭证进项税转出了,,,是材料进项,上游失联了,税局就找我们补税,补缴了银行扣款了还出现附加税和滞纳金呢?分录这样做对吗? 借:库存商品 12957.89 (转出的进项税额) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 12957.89 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 12657.89 贷:应交税费-未交增值税 12657.89 借:主营业务税金及附加 647.9(计提相应的附加税) 贷:应交税费-应交城市维护建设税 323.95 应交税费-应交教育费附加 194.37 应交税费-应交地方教育费附加 129.58 银行已扣款明细 借:应交税费-未交增值税 12957.89 应交税费-应交城建税 323.95 应交税费-应交教育费附加 194.37 应交税费-应交地方教育费附加 129.58 营业外支出-税收滞纳金 909.81(增值税及城建税滞纳金) 贷:银行存款

2024-07-27 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-27 16:01

你好,同学,分录没有问题。如果产品已销售,转出的进项税额需要计入主营业务成本。

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快账用户8576 追问 2024-07-27 16:02

噢!!!谢谢老师,,,已经销售了,,忘了结转成本

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快账用户8576 追问 2024-07-27 16:03

可以月底一起转成本吗?

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齐红老师 解答 2024-07-27 16:04

可以的,一起记就可以。

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快账用户8576 追问 2024-07-27 16:11

非常感谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-27 16:12

同学,不客气,应该的。

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