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老师,我们去年第二季度附加税费当时报漏报了,今年第二季度被税务局通知补交,并交有滞纳金,我这边分录怎么做,滞纳金进入营业外支出对吗,我账务处理是这样的, 借,税金及附加, 贷,应交税费,教育费附加及地方教育附加 借,应交税费,教育费附加及地方教育附加, 营业外支出 贷,银行存款 老师,你帮我看看以上分录可以吗,如果不对话,老师指点一下

2023-07-08 12:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-08 12:18

您好,本来这附加税是2022年的需要更正2022年年度所得税申报表,金额不太也不用去更正了,您的分录是对的

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快账用户9614 追问 2023-07-08 12:23

好的,谢谢老师,金额不大,就两百多块钱

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齐红老师 解答 2023-07-08 12:25

您好,那不影响的,就用您的分录完全没问题

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快账用户9614 追问 2023-07-08 12:28

但是老师,我在想因为是去年的,在今年产生,原则我理解是用以前年度损益调整,罚款计入营业外支出。按道理应该这样,我以为的是这样,但是我现在用本月产生的支出来处理。问题应该不大,但是老师最合适方法应该是那种呀,多学习学习

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齐红老师 解答 2023-07-08 12:31

您好,我刚才问您是不是金额大就是考虑这个,用以前年度损益调整就要去更正2022年年度所得税申报表的,营业外支出不用  用以前年度损益调整,这是2023年罚款的,在2023年年度汇缴纳税调增

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快账用户9614 追问 2023-07-08 12:32

好的老师,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-08 12:32

亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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