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企业开岀支票到银行提取现金15000元备用。(2)从银行取得半年期借款150000元。(3)职工岀差,预借差旅费1500元,以现金付讫。(4)生产车间报销办公用品费8200元,以现金付讫。(5)签发银行承兑汇票归还前欠款100000元。另通过银行存款支付承兑手续费1000元。(6)为职工发放困难补助600元。(7)将款项交存银行,开岀银行汇票一张,金额40000元,交由采购员去往外地采购材料"(8)企业接到银行收账通知,本期活期存款利息收入为1800元。(9)开岀支票交纳企业所得税2300元。(10)企业用银行存款预付购货款160000元。根据上述资料,编制会计分录。

2021-12-28 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-28 15:32

你好,分录多,做好发给你

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:05

1借:现金    15,000.00 贷:银行存款    15,000.002借:银行存款   150,000.00 贷:短期借款   150,000.003借:其他应收款     1,500.00 贷:现金     1,500.004借:制造费用     8,200.00 贷:现金     8,200.005借:应付账款   100,000.00 财务费用     1,000.00 贷:银行存款   101,000.006借:管理费用       600.00 贷:现金       600.007借:其他货币资金    40,000.00 贷:银行存款    40,000.008借:银行存款     1,800.00 贷:财务费用-利息收入     1,800.009借:应交税费-应交所得税     2,300.00 贷:银行存款     2,300.0010借:预付账款   160,000.00 贷:银行存款   160,000.00

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:06

1借:现金    15,000.00 贷:银行存款    15,000.00 2借:银行存款   150,000.00 贷:短期借款   150,000.00 3借:其他应收款     1,500.00 贷:现金     1,500.00 4借:制造费用     8,200.00 贷:现金     8,200.00 5借:应付账款   100,000.00 财务费用     1,000.00 贷:银行存款   101,000.00 6借:管理费用       600.00 贷:现金       600.00 7借:其他货币资金    40,000.00 贷:银行存款    40,000.00 8借:银行存款     1,800.00 贷:财务费用-利息收入     1,800.00 9借:应交税费-应交所得税     2,300.00 贷:银行存款     2,300.00 10借:预付账款   160,000.00 贷:银行存款   160,000.00

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快账用户xsrn 追问 2021-12-28 16:38

为职工发放困难补助,不是借应付职工薪酬贷库存现金吗?

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:45

你好,是的,要走应付职工薪酬过一下 借:管理费用600 贷:应付职工薪酬600 借:应付职工薪酬600 贷:现金       600.00 同学,会做的的问题就不要发上来了,自己做就可以了哈.

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快账用户xsrn 追问 2021-12-28 16:50

俺怕做不对,老师不给答案,不好意思

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齐红老师 解答 2021-12-28 16:53

好吧,好好努力吧.祝你学习进步!

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你好,分录多,做好发给你
2021-12-28
你好,学员,稍等一下的
2022-11-29
你好,学员,稍等一下的
2022-11-29
你好 1、从银行取得短期借款4000元0存入银行。 借:银行存款,贷:短期借款 2、以银行存款20000元购买设备一一台。 借:固定资产,贷;银行存款 3、将资本公积8000元转增资本。 借:资本公积,贷;实收资本 4、采购员预借差旅费2000元,以库存现金付论。 借;其他应收款,贷:库存现金 5、销售产品批,价款12000元,已收到并存入银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 6、将多余库存现金2000元存入银行。 借:银行存款 ,贷:库存现金 了、开出承兑汇票-张20000元,用以偿还前欠货款 借:应付账款,贷:应付票据 8、将盈余公积15000元转增资本。 借:盈余公积,贷;实收资本 9、以库存现金1000元支付行政管理部门零星开支。 借:管理费用,贷:库存现金 10、购入材料-批,价款12000元,其中以银行存款支付8000元,余下货款4000元暂欠。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款,银行存款 11、销售商品30000元,其中收到款项25000存入银行,余款5000元尚未收到。 借:应收账款,银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 12、采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 13、收回应收账款50000元,存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 14、用银行存款支付本月电费1500元。 借:制造费用等科目,贷:银行存款 15、从银行提取现金25000,以备发放工资。 借:库存现金,贷:银行存款 16、用现金25000发放职工工资。 借:应付职工薪酬,贷::库存现金 17、用银行存款支付销售费用610元。 借:销售费用,贷:银行存款 18、以银行存款偿付应付账款25000元。 借:应付账款,贷:银行存款 19、收到包装物押金5000元,存入银行。 借:银行存款,贷:其他应付款 
2022-11-29
你好 1、从银行取得短期借款4000元0存入银行。 借:银行存款,贷:短期借款 2、以银行存款20000元购买设备一一台。 借:固定资产,贷;银行存款 3、将资本公积8000元转增资本。 借:资本公积,贷;实收资本 4、采购员预借差旅费2000元,以库存现金付论。 借;其他应收款,贷:库存现金 5、销售产品批,价款12000元,已收到并存入银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 6、将多余库存现金2000元存入银行。 借:银行存款 ,贷:库存现金 了、开出承兑汇票-张20000元,用以偿还前欠货款 借:应付账款,贷:应付票据 8、将盈余公积15000元转增资本。 借:盈余公积,贷;实收资本 9、以库存现金1000元支付行政管理部门零星开支。 借:管理费用,贷:库存现金 10、购入材料-批,价款12000元,其中以银行存款支付8000元,余下货款4000元暂欠。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款,银行存款 11、销售商品30000元,其中收到款项25000存入银行,余款5000元尚未收到。 借:应收账款,银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 12、采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 13、收回应收账款50000元,存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 14、用银行存款支付本月电费1500元。 借:制造费用等科目,贷:银行存款 15、从银行提取现金25000,以备发放工资。 借:库存现金,贷:银行存款 16、用现金25000发放职工工资。 借:应付职工薪酬,贷::库存现金 17、用银行存款支付销售费用610元。 借:销售费用,贷:银行存款 18、以银行存款偿付应付账款25000元。 借:应付账款,贷:银行存款 19、收到包装物押金5000元,存入银行。 借:银行存款,贷:其他应付款 
2022-11-29
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