你好请把题目完整发一下吧
甲上市公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2020年6月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下(1)为公司总部下属25位部门经理每人配备一辆汽车免费使用,每辆汽车每月折旧0.08万元。(2)将50台自产的V型厨房清洁器作为非货币性福利分配给本公司行政管理人员。该厨房清洁器每台生产成本为1.5万元,市场售价为2万元(不含增值税)。(3)当月应付职工工资总额150万元“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产工人工资为105万元,车间管理人员工资15万元企业行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资10万元。该公司职工基本医疗保险费和基本养老保险费计提的比例分别为工资总额的10%和12%。(4)按规定计算代扣代缴职工个人所得税0.8万元;以现金支付职工李某异地安家费0.2万元;从应付张经理的工资中,扣回.上月代垫的应由其本人负担的房租2万元;管理部门王某休婚假10天,按照规定,确认为非累积带薪缺勤,王某日平均工资为0.02万元。
4、甲上市公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%.2020年6月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)为公司总部下属25位部门经理每人配备一辆汽车免费使用,每辆汽车每月折旧0.08万元.(2)将50台自产的V型厨房清洁器作为非货币性福利分配给本公司行政管理人员。该厨房清洁器每台生产成本为1.5万元,市场售价为2万元(不含增值税).(3)当月应付职工工资总额150万元.“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产工人工资为105万元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资10万元,该公司职工基本医疗保险费和基本养老保险费计提的比例分别为工资总额的10%和12%.(4)按规定计算代扣代缴职工个人所得税0.8万元;以现金支付职工李某异地安家费0.2万元从应付张经理的工资中,扣回上月代垫的应由其本人负担的房租2万元;管理部门王某体婚假10天,按照规定,确认为非累积带薪缺勤,王某日平均工资为0.02万元.要求:根据上述资料,不考虑其他因素。做出每小题相关分录。(答案中的金额单位用万元表示)
4、甲上市公司为增值税一股纳税人、适用的增值税税率为13%。2020年6月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下(1)为公司总部下属25位部门经理每人配备一辆汽车免费使用、每辆汽车每月折旧0.08万元。(2)将50台自产的V型厨房清沽器作为非货币性福利分配给本公司行政管理人员。该厨房清洁器每台生产成本为1.5万元。市场售价为2万元(不含增值税)。(3)当月应付职工工资总额150万元,工资费用分配汇总表”中列示的产品生产工人工资为105万元、车间管理人员工资15万元企业行政管理人员工资20万元、专设销售机构人员工资10万元,该公司职工基本医疗保险费和基本养老保险费计提的比例分别为工资总额的10%和12%。(4)按规定计算代扣代缴职工个人所得税0.8万元;以现金支付职工李某异地安家费0.2万元:从应付张经理的工资中,扣回上月代垫的应由其本人负担的房租2万元:管理部门王某休婚假10天、按照展定。确认为非累供带薪缺勤、王某日平均工资为0.02万元。要求:根据上述资料、不考虑其他因素,做出每小愿相关分录。(答案中的金额单位用
甲上市公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。20x5年3月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月计提折旧0.08万元。(2)将50台自产的V型厨房清洁器作为福利分配给本公司行政管理人员。该厨房清洁器每台生产成本为1.2万元,市场售价为1.5万元(不含增值税)。(3)月末,分配职工工资150万元,其中直接生产产品人员工资105万元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资10万元。(4)按规定计算代扣代交职工个人所得税0.8万元。金额万元。1)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,每辆汽车每月计提折旧0.08万元。编制2笔分录。
二,业务题1.鲁平公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年12月发生与职工薪酬有关的经济业务如下:(1)对行政管理部门使用的设备进行日常维修,应付企业内部维修人员工资1.2万元。(2)为公司总部下属2位部门门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月折旧0.05万元。(3)将40台自产厨房清洁器作为福利发放给本公司行政管理人员。该厨房清沾器每台生产成本为1.2万元,市场售价为1.5万元(不含增值税)。(4)月末分配职工工资150万元,其中直接生产产品人员工资105万元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理人员工资20万元,专设销售机构人员工资10万元。(5)以银行存款缴纳职工医疗保险费5万元。(6)以现金支付职工李某生活困难补助0.2万元。要求:编制上述交易或事项的会计分录。(单位用万元表示)
你好,老师,供应商开发票多开了俩块怎么办呢
工厂一台机器送回去去更新升级,对方开给我们的发票是*软件*电动拉力测试仪微机系统,我们应该做什么费用?
老师您好,我们公司4月新开的,税务登记也是这个月才做的,税费种认定信息,个税的认定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申报个税了?
老师,个体户经营者如果报了工资的话就不能再享受一年6万的扣除对吗?
麻烦问下,个人在税务局自己代开的发票给到购买方,都交哪些税,个税要交吗?是个人自己交还是购买方公司交
买卖蔬菜中的玉米粒可以免税吗
做账只需要每个月做对账单够了吗
您好,如果企业所得税汇算清缴时,挂靠我们公司的某个项目未取得发票,缴纳了企业所得税,这个业务就算结束了,以后也不在这个项目的业务上再催要发票了吗?再准备收集2025年度的成本发票了,是吗?
老师,请问加入本地的商会给的会费可以税前扣除吗?需要取得发票或是什么单据吗?
老师好,我们帮一位员工补缴23年3-6月社保14000元,是管理人员,这个分录在25年如何做?