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就是年底发票未到,我暂估入库,然后结转成本,如果发票次年到了,我在冲销上一年的暂估,重新按照发票在入账,那分录不就做到次年了吗,那上一年的咋办

2021-12-28 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-28 09:09

你好 你要把发票放到上一年的附件后面阿

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快账用户8676 追问 2021-12-28 09:13

我不要先冲红暂估,在按照发票重新入账吗,如果我这样操作,需要用到以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2021-12-28 09:18

你暂估,然后就把发票放到暂估的后面去阿 你如果是在新的年度做账务处理,就要通过以前年度损益调整来处理,那个就比较麻烦了

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快账用户8676 追问 2021-12-28 09:20

如果我发票未到,我不知道要暂估多少进项税额啊,是不是只能来年冲红,重新按照发票金额做了

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齐红老师 解答 2021-12-28 09:24

这个你不要差的太大就可以了 比如你们暂估100万,但是实际发票500万,那肯定不可以阿

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快账用户8676 追问 2021-12-28 09:26

那比如暂估100万,实际发票105万,那差额5万怎么做账

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齐红老师 解答 2021-12-28 09:27

差额调整到应付账款---实际  里面

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快账用户8676 追问 2021-12-28 09:28

不是很明白,那税额不也不精准了

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齐红老师 解答 2021-12-28 09:36

是的,你暂估也不是精准的

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你好 你要把发票放到上一年的附件后面阿
2021-12-28
你好,结转的成本也需要做的红冲结转的成本,借库存商品贷以前年度损益调整汇算清缴调整就可以的。
2022-03-09
你好;    那你就红冲暂估分录 。然后去调整下 结转分录。 把多结转的成本给红冲了即可 。  
2022-03-09
结转的成本,如确有影响也需要一并调整
2021-10-26
你好,暂估和发票是不是一样的,不一样的话,你需要红冲之前暂估结转的成本,然后再走发票的。
2023-07-12
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