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进项税额转出,纳税申报时怎么申报

2021-12-27 19:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-27 19:41

您好,在附表2里面的 中间那有转出的

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快账用户6578 追问 2021-12-27 19:49

隔月开红字还需要提供什么单据吗

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齐红老师 解答 2021-12-27 19:51

您好。之前的发票需要提供的

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快账用户6578 追问 2021-12-27 19:53

还有提供呢

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齐红老师 解答 2021-12-27 19:54

您好,就可以了呀,您想要啥

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快账用户6578 追问 2021-12-27 20:28

发票管理系统中的 开具红字专票的信息表,要填的

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齐红老师 解答 2021-12-27 20:36

您好,需要填写,对应的那张蓝字发票

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快账用户6578 追问 2021-12-27 21:11

能具体说下步骤吗?购买方,专票已经抵扣,怎么操作。

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齐红老师 解答 2021-12-27 21:18

已经抵扣的话,需要对方 开具信息表,开具了之后,把信息表 告诉销售方,销售方开具红字发票

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快账用户6578 追问 2021-12-27 21:24

信息表本来就是销售方开具的,还要告诉销售方开具红字发票?

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齐红老师 解答 2021-12-27 23:43

假如没有抵扣,那么就是销售方开具;若已经抵扣那么是 购买方填写

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快账用户6578 追问 2021-12-28 07:25

报税时,填写附表2就好了嘛

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齐红老师 解答 2021-12-28 12:47

您好。进项是在附表2里面填写

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您好,在附表2里面的 中间那有转出的
2021-12-27
您好,进项税额转出填附表二里面的进项税额转出相应的栏次,您说的应纳税所得额是申报企业所得税的是吗
2020-05-02
你好,是什么原因需要进项转出?
2022-05-13
你好,这个是什么业务的进项转出。
2021-08-11
你好 ,是不是进项发票有开红字发票的 
2021-10-12
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