借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬贷应收账款。
老师您好!建筑劳务公司和A建筑公司签了一份50万的劳务分包合同,同时签了一份由A建筑公司代发农民工工资,建筑劳务公司开给A建筑公司50万劳务发票,A建筑公司将50万直接通过农民工专户发给了农民工,请问建筑劳务公司的税和管理费咋办?求老师赐教[抱拳]
老师,我们是小规模建筑劳务公司,今年开了100多万的劳务票给分包方。但总包那边直接把钱打给农民工了,我们这边账怎么做?会计分录怎样做?
老师您好,我们是建筑劳务公司,给建筑建筑公司开了200多万的劳务费发票,但是建筑公司直接把钱打给农民工,那我们劳务公司怎么做账
老师你好,我们是劳务公司,建筑公司从建筑公司农民工工资专户上给工人发工资,劳务公司给建筑公司开劳务发票,劳务公司是小规模纳税人,我们怎么记账报税
详情 老师您好,我们是园林绿化工程公司,经营范围包含除劳务派遣之外的劳务,给建筑建筑公司开了200多万的劳务费发票,但是建筑公司直接把钱打给农民工,那我们劳务公司怎么做账 ,记收入的话那要结转成本吗,成本数据哪里来,
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
结转成本类账户及税金及附加
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
只需要账务上这样处理了就可以吗,主营业务成本后面需要附工资表吗?贷应收需要附什么凭证吗
你好 对的 最好有支付的证明 你们需要申报的
建筑公司支付的凭证吗,这边个税是我们自己申报对吧
你好 对的 是这么做的
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快