你好,能查到是谁多扣的话下月少扣,查不清的冲减管理费用
1月份工资表应发8000,个税代扣60元,实发7940,记账并计提,实际申报个税这60元加计扣除后并未扣除。发放了1月工资,之前记账是:借:应付职工薪酬 8000 应交税费-个税60 贷:银行存款 8000。 老师,针对这个情况,请问该怎么调整个税分录?
实际代扣个税跟工资表的代扣个税不一样该怎么调整分录呢老师? 工资表上的个税比实际申报的个税扣的多60元。
工资表预扣的个税1500(已记账)。实际申报代缴个税1800元。相当于公司多垫付了300元。现在员工报销费用1200元,扣减多垫付的300元,实际支付900元。 请问具体分录怎么记账?
老师,请问公司实际扣缴的个税比我们工资表多,需要怎么做会计分录去做调整
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
律师事务所合伙人经营所得税的账务处理
计入管理费用下具体记账明细科目怎么写呢?
计入管理费用-其他
借:管理费用-其他 60 贷:应交税费-个税60 是这样吗老师? 那凭证后面附件需粘贴什么吗?
老师在吗?
不是的,你工资表的个税比实际缴纳的个税多60,是多扣了,就要冲减 借:应交税费-个税60 贷:管理费用-其他60 后面不需要附件
这样调账就可以了是吧? 一般不会计入营业外支出这个科目吧?
直接这样调账就可以。跟营业外支出无关
好的,那摘要怎么写较好呢老师?
冲减实发工资多扣个税
是否可以直接备注:调整个税 即可?
是否可以直接备注:调整个税 即可?——可以,实际上述分录就是在调整多扣个税
好的谢谢老师,就是直接做这一笔分录即可是吧?不需要再走应付职工薪酬这个科目了吧?
如果你调整的不是管理费用-工资,是不需要走应付职工薪酬这个科目,如果调管理费用-工资,那税前工资和个税系统的对不上,所以直接计入管理费用-其他,不需要再走应付职工薪酬
好的,谢谢老师。
学习必须如蜜蜂一样,采过许多花,才能酿出蜜来,加油!
那这样的话,也不用追踪到哪个员工并发放多出的60元了吧?
这种是多扣了员工的钱,可以查到是扣了哪个员工的,直接下期抵消就行。如果查不到再按上述做法操作
查不到了老师,那就按刚刚说的那样做一笔分录转管理费用下即可不用发放了对吧老师?
查不到就直接冲减管理费用,不用发放