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我们企业前几个月来过一张专票,有错别字,对方已抵扣,我们这个月又重新开了一张正确的专票,我们也收到对方企业开具的红字专票信息表,我应给怎么往下操作

2021-12-25 08:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-25 08:22

同学,你好 收到对方红字信息表,你需要开具红字发票

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快账用户8857 追问 2021-12-25 08:38

我直接开具吗,系统怎么走流程呢,麻烦老师指导一下吧

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齐红老师 解答 2021-12-25 08:39

同学,你好 开具红字发票,导入红字信息表,会自动生成

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快账用户8857 追问 2021-12-25 08:40

在哪里导入呢,我是收到了对方开具的红字信息表

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齐红老师 解答 2021-12-25 08:41

同学,你好 开具红字增值税专用发票,点这个

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同学,你好 收到对方红字信息表,你需要开具红字发票
2021-12-25
你好,请问对方有没有给开红字发票
2022-06-06
对的,是的,需要这么做。
2023-03-22
负数发票 借应付账款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出, 蓝字发票 借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款。
2023-06-04
您好 红字发票抵扣联发票联 正确发票抵扣联 发票联
2020-12-29
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