你好; 差异发票的 找上家给你开,如果不开的 你们考虑去 自己次年5月底之前取得合理发票来税前扣除也可以的 或者是汇算调整
老师,建筑企业,成本不够,这样要交很多企业所得税,老板不想,目前是做的暂估成本,但是这样风险很大,有什么好的办法吗
老师您好,因为去年的外账代理公司把我们的利润做得很高,要交很多企业所得税,有什么办法可以规避风险不交那么多稅
老师好,建筑工程劳务公司快年底了差很多成本票,能不能把工资做大些,有什么风险没有
老师好,年底了公司差了很多成本票,有什么好的办法可以抵减企业所得税
你好,公司买了20万的车,可以全额抵扣当成本抵减企业所得税吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
也就是说明年五月底之前取得合理发票也能扣除是吗,哪些是合理发票呢
你好; 是的。 看你 发生了什么业务的 来判断的。比如办公费、 租赁费这些都是合理的
明年找到的成本购进发票能做今年的成本抵减吗
你好 ; 可以的。 但是需要合理的发票