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11月份的货,11月份的时候已经确认为收入了,12月份客户退回来部分,并且冲减了12月份的货款,怎么做账务处理

2021-12-24 07:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-24 07:29

借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数

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快账用户6010 追问 2021-12-24 07:33

假如11月份的总货款是100, 11月份已确认收入 借:应收账款100,贷:主营业务收入100 12月份的时候这笔钱已经收到了, 借:银行存款100 贷:应收账款100 但是现在客户退货11月的10元,是在12月的货款里面200里面冲减,12月的货款实际收到190元,这样具体怎么做账务处理好

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齐红老师 解答 2021-12-24 07:36

贷应收账款10 贷主营业务收入负数 -10

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快账用户6010 追问 2021-12-24 07:40

这笔分录是什么时候做,是在12月收到190的这笔货款的时候做么 贷应收账款10 贷主营业务收入负数 -1 借应收账款200,贷主营收入200 么

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齐红老师 解答 2021-12-24 07:40

这个是在你发生退货的那个月份做就行。

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快账用户6010 追问 2021-12-24 07:41

12月份的时候才知道客户要退货呀

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齐红老师 解答 2021-12-24 07:42

那你就在12月份做就行。

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快账用户6010 追问 2021-12-24 07:44

就按照我上面那个分录么,而且我们11月份也把这个相对应的货款也支付给供应商了,现在12月份供应商把这个退的货款支付给我们5元 怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2021-12-24 07:48

你不是说退的钱是从那个付款里头底了吗。

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快账用户6010 追问 2021-12-24 08:07

那是客户把11月退货的钱在12月里面抵冲了 供应商退货的这个钱,12月直接打5元到我们账户上

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齐红老师 解答 2021-12-24 08:10

我都被你说糊涂了,你到底是退了多少钱,还是直接在货款里冲抵了?

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快账用户6010 追问 2021-12-24 08:15

客户是退钱是10元,从12月份的200元里面冲减了,12月实际只是收到190元 供应商也要把这个相对于的金额退给我们,11月我们已经把货款付给供应商了,供应商12月份把这个5元直接退付给我们账户上了 客户是从货款里面冲减了 供应商是把这个退货款打到我们账号了

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齐红老师 解答 2021-12-24 08:20

借库存商品5 负数 应交税费应交增值税进项税额转出 应付账款负数5

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快账用户6010 追问 2021-12-24 08:23

假如支付供应商11月份的货款是80元,发票也已经按照80元开 了 借:应付账款80 贷:银行存款80 12月退5元到公司账号里面了 这个怎么处理

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齐红老师 解答 2021-12-24 08:25

也是按照我上面这样处理的。

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快账用户6010 追问 2021-12-24 08:26

现在不是银行存款都收到这5元了么

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齐红老师 解答 2021-12-24 08:27

按照我做那个之后,借银行存款5,借应付账款负数5。

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借银行存款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数
2021-12-24
11月份借税金及附加贷应交税费50。 12月份借,应交税费100,贷,银行存款, 借,银行存款贷,应交税费附加费50。
2025-01-06
你好,11月份需要进项转出,你没有转出的话,需要去补税。
2024-01-26
借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,之前那个借应收账款 贷银行
2020-08-13
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