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老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?

2021-12-23 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 10:20

同学你好 对的 这个可以的

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快账用户4808 追问 2021-12-23 10:22

老师,您真的认真帮忙看了吗?确定了吗?为何有的老师说不可以,我现在就是比较纳闷

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齐红老师 解答 2021-12-23 10:27

收入和成本对应的就可以了 9月支付没有发票可以做往来

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快账用户4808 追问 2021-12-23 11:00

什么往来呀? 我这个结转成本是等所有发票到了才结转,没问题吗

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齐红老师 解答 2021-12-23 11:05

你的收入和成本对应做在一个月

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同学你好 对的 这个可以的
2021-12-23
15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 这样做可以
2021-12-22
你好 ; 你们货物是好久收到的 ?   
2021-12-22
同学你好,稍等写给你
2024-03-01
您好,借主营业务成本-880贷库存商品-880
2021-01-20
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