您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:预付账款 请问商品是什么时候出售的
老师您好,有个问题想咨询一下。几个月前在某单位进了一批货,当月没有付款,借 库存商品 贷 应付账款。当月销售完成,借 应收账款 贷 主营业务收入。并结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品。第二个月付款 记:借 应付账款 贷 银行存款。三个月后才给我开发票,这个时候发票应该怎么记账?麻烦您了。
老师,关于确定收入和结转成本,我有三种情况,请老师帮忙确认。 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销,但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入和报销,结转成本是当月还是次月呢?
老师,请教您以下问题,结转成本应该什么情况下结转呢? 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销, 但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月
老师,本月支付了货款,次月才收到发票是这样入账吗? 当月:借应付账款 贷:银行存款 次月:借库存商品 贷应付账款 然后,我是当月结转成本还是次月结转
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
请问公司12月做了个业务分录农民工工资计入借工程施工贷应付职工薪酬。这种情况下汇算清缴的职工薪酬支出明细表105050的工资薪金支出需要加上这个农民工工资金额吗?这个工资薪金支出金额以哪个明细科目为准
员工开自己车出差,过路费怎么报销?
食品电商公司,以前月份购进食品就付了款但发票未到做账借应付账款贷银行存款,这个月发票到做账借库存商品贷应付账款,这样做账可以吗 以前月份发票未到时没有暂估的 食品电商公司没有商品出入库表的
购买财务软件费,金额小,直接计入管理费用-软件服务费 老师,这样可行
计提所得税看什么金额乘以税率计提
老师好,已经申报的个税在哪里作废
老师你好,对方开我们的发票时,电话填的坐机,和税务登记的电话不一致,这样发票有效吗
只要董孝彬老师回答,老师,我确认一下是在4月用负数红冲3月预估的分录,不是在4用冲掉其他应付款对吧
老师,之前的会计把不是登记在公司名下的车折旧了,现在已经折完了,现在是不是除了把这部分调增以外,在没有别的更好的办法了吗?还请老师指点一下
以跨境人民币结算的公司,出口退税申报时,汇率管理填写当月工作日汇率后,形成的申报明细表上的美元离岸价和电子口岸报关单的美元离岸价不一致,该如何处理?
我做应付可以吗?我全部做的应付哦!商品一般当月销售的
做应付可以 那当月结转成本
那我发票是放到当月还是次月呢?
发票是放到材料入账的月份啊
我是次月才收到发票的,当时当月已经确认收入了
货物是哪个月收到出售的?
本月,我们不是生产是贸易公司
那您货物收到当月收到发票的么