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老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?

2021-01-20 21:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-20 22:04

您好,借主营业务成本-880贷库存商品-880

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快账用户4826 追问 2021-01-20 22:55

老师您好!咨询一下,这个成本差价可以跨年调整吗?

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快账用户4826 追问 2021-01-20 22:55

分录也是一样的吗?

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齐红老师 解答 2021-01-20 23:27

您好,可以跨年调整,但是跨年调整需要通过以前年度损益调整科目

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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