直接做第一个就可以的 财务费用,没有发票的,汇算清缴调增。
老师做外账得时候, 银行电子承兑 到财务公司 贴现 分录 是 借 :银行存款 财务费用 贷:应收票据 还是 借:其他应收款 贷:应收票据 借:银行存款 贷 其他应收款。利息是没有票得,这个是怎么处理呐!
老师您好! 1、合作公司从公司账户借款20万; 借:其他应收款 贷:银行存款 2、用电子承兑还款; 借:应收票据 贷:其他应收款 3、公司用电子承兑付材料款; 借:原材料 应交税费-进项税额 贷:应收票据 请问这样处理对吗?
老师,有个问题咨询,就是我司签收了一张票,是建信融通的融信产品,签收我该怎么入账?借:应收票据 贷:应收账款-客户 然后融资贴现的时候;借:银行存款 贷:应收票据 借:财务费用-利息 财务费用-服务费 贷:银行存款,是这样吗
老师,我们公司借给其他公司款,收到对方给的利息,借:银行存款,贷:财务费用,是这样做账吗?还是说必选通过应收利息科目过度下?借:应收利息,贷:财务费用,然后借:银行存款,贷:应收利息
老师承兑汇票跟别人更换银行存款 分录写借:银行存款xx银行 贷:应收票据 吗 还是 付/借:应收账款-某某公司 贷:应收票据 收到/借银行存款-xx银行 贷:应收账款-某某公司
老师请问,小规模。1季度有些费用发票未到,可否先入账,等下月开了票(所开发票均在汇算之前收到)再附在这些凭证后?
老师,我刚刚做了失业保险金资格核对手续(按月),然后就业意向这里是不是一定要填上去?不填的话他是不是会随便给到你一个工让你去做?
老师想问一下,采购商品回来是一个型号,卖出去的时候客户要求开另外一个型号,采购回来的单位是台,卖出去的时候客户要求单位用个,这样的发票能开吗?
老师,冲减去年收入和成本怎么写分录,去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入5000成本是借主营业务成本3850贷库存商品3850,今年冲红分录老师写下吧
老师 显示已申报个税1192.34元,汇总申报截图又显示应纳税677.84,已缴纳677.84,这样的话是要退税吗
老师,1月份时是小规模企业,2月份超过500万变成一般纳税人了,但是1月份时有部分成本发票是估价的。在3月份估价的成本发票回来了是专票,那这个专票可以抵扣增值税吗
固定资产发票没有来齐,还有一万多要一年之后才来,可以按现在已开的先提折旧吗?
老师想问一下,这个月做出口退税申报,还能在这个月15号之前进行退税勾选,并在这个月完成退税吗?
AB合伙开一家公司A投了50% B投了50%利润的话A占30% B占70%,我想保留公司的备用金50,000作为报销用途,如果这个钱用完了,是从利润里面划走50,000作为备用金还是这个50,000需要从A B各自拿出2.5万
教育费附加不适用征管法,适用什么法呢?还有关税,海关代征的消费税等适用什么法
银行现金去换电子承兑,就可以冲财务费用,对吗?
有时候会到财务公司买电子承兑付给供应商
你好 可以这么做的
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快