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老师做外账得时候, 银行电子承兑 到财务公司 贴现 分录 是 借 :银行存款 财务费用 贷:应收票据 还是 借:其他应收款 贷:应收票据 借:银行存款 贷 其他应收款。利息是没有票得,这个是怎么处理呐!

2021-12-22 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-22 13:11

直接做第一个就可以的 财务费用,没有发票的,汇算清缴调增。

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快账用户1822 追问 2021-12-22 13:13

银行现金去换电子承兑,就可以冲财务费用,对吗?

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快账用户1822 追问 2021-12-22 13:14

有时候会到财务公司买电子承兑付给供应商

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齐红老师 解答 2021-12-22 13:18

你好 可以这么做的

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快账用户1822 追问 2021-12-22 13:20

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-22 13:22

不用客气 工作愉快

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相关问题讨论
直接做第一个就可以的 财务费用,没有发票的,汇算清缴调增。
2021-12-22
您好,你这样不是没有应收账款吗?
2023-02-01
同学您好,你的分录正确哈,不是短期借款。老师再把完整分录写一遍,‌银行汇票到银行贴现的会计分录‌主要包括以下几个步骤: ‌收到银行承兑汇票时‌,会计分录为: 借:应收票据 贷:应收账款 ‌将银行承兑汇票贴现时‌,会计分录为: 借:银行存款 财务费用 (贴现利息) 贷:应收票据
2024-09-12
你好,同学 是的,分录没问题的
2024-05-06
你好,不是这样做账。正确的分录是 借:银行存款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税
2024-04-15
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