你好,如果这都是食堂使用的话,应该做到福利费里面的, 这个是什么原因不允许抵扣的?
老师,公司购买的燃气灶,晾衣架应该计入什么科目呀?还有如果6月份认证了发票,进项税额不应该抵扣的我们抵扣了账上做了进项税额转出,那再申报增值税的时候申报表怎么填呀?
老师,有些发票我们没有收到,我们账上没有入账,但是进项税额进行了抵扣认证,这个要怎么处理呀?申报表上做进项转出吗?很久的发票了,找不到了。
老师,我们收到有增值税进项发票,进项税额做的科目是应交税费-应交增值税-待认证进项税额,那我纳税申报需要填在申报表上吗?我们一时半会儿都还不会认证 ,因为一直没得销项税,准备等到要抵扣的时候再认证
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
有没有什么好的方法能区分借方和贷方啊
老师我们是广告公司,如下图广告发布.节目制作要交文化建设费吗
老师我们是广告公司,如下图开的销售发票要交文化建设费吗
老板自己用的
在增值税附表二里面有一个个人福利,在这里面填写。
6月份认证的,下个月报税的时候转出也可以是吧?
老师,公司购买的燃气灶,晾衣架都可以计入办公费吗?
老师,公司购买的燃气灶,晾衣架应该计入什么科目呀?
对的是的,燃气灶这个是哪里用的?晾衣架又是哪里用的?你们办公能用得上这些吗?
用不上的
这个实际是哪里用的,如果它是个人消费的,也是在福利费里面的。
还有公司买的洗衣机,冰箱也是计入福利费吗?福利费需要申报个税吗
不是个人消费的是的,是这么做的,这个福利费需要交个税的。
个人消费的是这么做的,能分到个人的福利费,需要合并到工资交个税的。
什么意思?老师,我没明白 是不是个人消费和公司消费都是计入福利费?
你好,个人消费的做到福利费里面的能分到每个人是多少的,也就是他个人自己使用的,这种情况下他需要交个税。
那公司消费的呢
公司消费的用在哪里的
公司消费的是给员工食堂使用的,也需要缴纳个税吗
老师,我说的个人消费的是指进项税额要转出的那种
职工食堂使用的这个分不出每个人是多少的,不需要交个税。
燃气灶,晾衣架,洗衣机,冰箱都是职工食堂使用的话,这些就都可以计入管理费用一福利费是吗?
是的,可以的,可以这么做的。
那都是公司消费的进项税额还用转出吗?
需要的,只要是福利费的都需要转出。