您好,电子发票还是什么,麻烦车费说一下清楚
请教老师,公司是做系统集成服务的,进项票都是笔记本电脑、服务器硬件13%的增值税专用发票,项目实施过程中会使用到这些设备,给客户开专票时只有6%的技术服务费,这样会有什么税务风险吗?是否可以正常抵扣,企业所得税是按照什么方式计算呢?
老师,请问下:我们是汽车服务公司,有销售汽车、售后维修。目前遇到一些问题:例如客户转款20万进来(含保险费、上牌费)购车款,我们按20万开了销项发票,然后又将保险费1万多转给客户,客户转给保险公司(因为保险要实名制),然后保险公司给我们公司开票,请问这样可以做税前扣除吗?另外,上牌费也是需要转给个人去代办牌的,因为没有发票没做费用
环宇工厂为增值税一般纳税人,适用税率为13%,购进国内旅客运输服务可按9%税率确认进项税额,2019年9月发生以下列经济业务,第11题29日,李平出差回来报销差旅费12100元,超支100元用现金付讫,其中飞机票5210元,住宿费3632.80元,增值税税额217.92元,市内租车费1240元,出差补助1800元
环宇工厂为增值税一般纳税人,适用税率为13%,购进国内旅客运输服务可按9%税率确认进项税额,2019年9月发生以下列经济业务,第11题29日,李平出差回来报销差旅费12100元,超支100元用现金付迄,其中飞机票5210元,住宿费3632.80元,增值税税额217.92元,市内租车费1240元,出差补助1800元(会计分录11题)
客户来公司考察项目,成交后,给与报销来回车费,是否可以按照国内旅客运输服务抵扣进项税额呢?
老师麻烦讲下农民工工资专户。甲方把劳务工费以农民工工资形式打到农民工卡里头,我们企业按工资薪金报个税。这个要注意些啥问题
朴老师,印花税按照含税金额预缴还是不含税金额预缴
老师,对于我们已经生产完毕,并且销售了的设备提供维修而领用的原材料计入什么科目?
公司打投资款出去,怎么做会计分录
朴老师, 一季度印花税包括采购合同和销售合同金额都要缴纳印花税吗?还是只需要根据一季度销售开票不含税金额为依据缴纳印花税?
老师你好!物业公司报税有政府优惠吗
是的从摊销模块自动处理房租的摊销,但如果不是整月算起,怎么录入信息
你好老师,购销合同。不打公户不影响签合同吧
老师您好,我从电子税务局导出来的一整年的对方开给我们的发票的价税合计数和我直接在电子税务局看的合计数为啥不一致
这个月申报工会经费,不能报零了,默认的,能不能修改
客户来回飞机票
您好,可以按照抵扣的
之前有老师说非得是公司员工才可以计算抵扣进项税额,可以抵扣吗,是否要将合同等资料留底备查
您好,可以备好资料