你好 这个直接计入管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,
#提问#老师你我们是一个物业公司,去年取暖费的应收没做账,今年补应收取暖费的怎么做账?
请问老师,给员工报销的物业费取暖费,该怎么做账
单位员工的取暖费年末不付,应该怎么做账。老师
年末挂账应付在职职工的取暖费分录怎么做
请问老师事业单位支付给退休人员的取暖补贴怎么入账?直接计入管理费用,还是要先计提工资,再发放?
应收账款占用资金的应计利息,不应该是利息吗?为什么等于了机会成本,老师我这边特别不理解应计利息
老师,给员工缴纳社保发现有养老险 工伤险 和失业险三种,没有医疗险怎么回事,医疗险必须添加的吗
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
然后明年付的时候就借应付职工薪酬贷银行存款是么
是的,就是这样的,可以先挂在这里。
那退休人员的取暖费未付,今年不付怎么挂账啊,是不是就算费用啊?
不付的,直接计入费用了 借:管理费用 贷:其他应付款
谢谢老师
不客气,有时间帮老师点个五星好评支持下工作,谢谢。