你好! 借:管理费用60000 贷:应付职工薪酬-工资50000 其他应收款-社保个人部分 5000 -公积金个人部分3000 -代扣个税2000
老师好,当月工资当月发放,但是社保和公积金是下月交上月的,那么当月的工资,社保和公积金的分录怎么做?
老师好!我们是当月发放当月的工资,然后社保和公积金是次月扣的,那么如何做工资,社保和公积金的计提发放?
老师你好,关于计提的问题,我们社保和公积金是计提当月次月发放,工资是当月发放的,那发放和计提的分录是
老师请问一下,假如说实发工资是50000.00,应发工资是60000.00,个人社保5000.00,公积金3000.00,个税2000.00,当月工资当月发放,计提和发放的分录怎么做
请问计提当月工资和当月发放上月工资怎么做分录,有社保和公积金,谢谢
微信有许多支出帐单咋不显示
老师你好,我们是4s店,采购整车的时候有返利补贴,列如,139800-20000返利补贴 厂家给我们开票119800 这台车,我们销售给公司开专票119800 完后这2万要退给开专票的这家公司, 2万元钱的补贴到我们账了,我们要退给开专票的这家公司,是不是退的时候我们要收这2万元的税点呢
老师好,我是总公司的分公司,2024年二季度给总公司的利润表产生企税了,实际没产生,2024年4季度把这部分利润补上了,有企税,未交。2025年4月,总公司汇缴,分摊给我公司应纳税额,不包括我公司2024年4季度的企税,这种情况,我怎么报我单位的企税。感谢老师
新开了一家律师事务所,合伙企业,需要申报哪些税,怎么申报
我们公司领导的家属,这个家属不是我们公司的员工,但是这个家属想让我们公司给他代交保险,这样合法吗
年报的营业收入是不是跟第四季度申报收入要一致,有一次处置固定资产,我们是计入营业外收入了,跟企业年报汇算里的收入对不上,系统是计入营业收入那栏了,是否需要调整
个人经营所得忘记申报了,带什么资料去报啊
咨询服务可以开6个点的专票对吗?一般纳税人
老师,这个表有12个月,请问怎么汇总到一个总表,每个月每个人一个一个项目加太麻烦了,有什么方法呢?
填企业汇算里主表里的营业收入,提示跟增税做对比,发现增税比营业收入多1200,这个1200是个税退手续费时填报的,帐务处理是放在营业外收入,那肯定对不上啊,这怎么处理。
这是计提还是发放
发放 借:应付职工薪酬 5000 贷:银行存款