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老师好,我是总公司的分公司,2024年二季度给总公司的利润表产生企税了,实际没产生,2024年4季度把这部分利润补上了,有企税,未交。2025年4月,总公司汇缴,分摊给我公司应纳税额,不包括我公司2024年4季度的企税,这种情况,我怎么报我单位的企税。感谢老师

2025-04-23 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-23 15:22

你们是就地预缴给你当地税务局,还是支付给总公司?

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快账用户4121 追问 2025-04-23 15:26

就地缴当地税局,报的是跨地区经营汇总纳税企业分支机构年度纳税申报表,进来之后都是灰色的,不让填数,只有21,22,23行让填数

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齐红老师 解答 2025-04-23 15:33

19000这个表格里面,你看一下实际应纳税所得税额第一行有没有金额 然后分支机构分摊所得税额有没有?最后的应补一款有吗? 都有的话这个提交就行。

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快账用户4121 追问 2025-04-23 15:42

都没有数

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齐红老师 解答 2025-04-23 15:44

是不是你总公司那边没有传递过来,那你稍微等一下。

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你好,对的,是的,都是两个合并,出合并报表,按照合并报表之后的信息填写。
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你好,应该是不可以的
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同学你好,你的思路是对的哈,汇总缴纳之前就按照分公司利润总额缴纳,三季度就按照总机构分配金额缴纳
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你好,你可以先暂估借管理费用,等待l贷其他应付款
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