咨询
Q

1、收到工程款时 借:银行存款 贷:应收账款 应交税费—预缴增值税 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 如果分录这样写的话,我的资产负债表上存货是负数, 如果把工程施工合同成本调到借方,这个分录应该怎么做? 调到借方的话,借贷不是充了,存货就不会变成负数了

1、收到工程款时
借:银行存款
  贷:应收账款
      应交税费—预缴增值税
2、结转成本
借:主营业务成本
    贷:工程施工—合同成本
如果分录这样写的话,我的资产负债表上存货是负数,

如果把工程施工合同成本调到借方,这个分录应该怎么做?
调到借方的话,借贷不是充了,存货就不会变成负数了
2021-12-17 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-17 11:38

同学你好 直接相反分录做就行了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 直接相反分录做就行了
2021-12-17
借银行存款贷主营业务收入,改成借合同负债贷主营业务收入。还有,你用了合同负债就不应该有工程施工,应该是合同履约成本。
2024-10-09
可以的,可以这么做的
2024-09-19
你好,如果是同一个客商的话,可以做 借:应收账款 贷:预收账款的分录。
2020-01-15
 你好;     你收到发票 了; 你要取得收入的时候做 ;     结转成本 到主营业务成本 去; 可以的   
2022-08-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×