你好; 你收到发票 了; 你要取得收入的时候做 ; 结转成本 到主营业务成本 去; 可以的
支付的材料费,发票已经收到,还要不要走应付账款这个科目? 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 这两个分录可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算 这样操作是合理的吗?
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算
请问老师,建筑企业付了材料款,材料直接运到工地使用了,但发票未收到,分录是不是这样的 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本 贷:预付账款 等收到发票时 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:工程施工合同成本 老师这样做对不对啊
老师,就是工程用材料的分录是不是这样子? 入库时: 借:原材料 ,应交税费-应交增值税(进项), 贷:应付账款/预付账款 领用出库:借:工程施工-合同成本-XX项目 ,贷:原材料 结转:主营业务成本,贷:工程施工-合同成本-XX项目
老师,现在个体工商户的税务登记是要去税务大厅办理吗
个人独资企业的投资人缴纳的是生产经营所得 不需要报个税 给她缴纳的社保需要在个税系统里申报吗 就是工资零 社保安缴纳的数据填报 需要报吗
老师,您好总分支机构汇总申报企业所得税,总机构填分配表,里面的职工薪酬,资产总额,从哪里取数
留抵抵减欠款分录怎么做
企业所得税汇算清缴审计发现有23年的发票,需要调整嘛?
是江油党校吗?质询会计
老师呃,预收账款和预付账款,还有应收账款都有张杰这个人额的业务存在,我怎么就用一个科目应收账款把这些往来全部记好,怎么个记法?分录您详细讲一下
工商年报中得纳税总额,应填应交税费的实缴数吗?还是计提数?是否包含个税?预交的所得税是否包含在内?
补充上面一下没有所得税小规模的
老师!我们以前年度支付的28万元房租水电今年做账没有所得税,借方用利润分配,现金减少了哪里体现出来,具体说明下分录谢谢
老师 你收到发票 了; 你要取得收入的时候做 ; 这个我没理解
你好 ; 意思是有收入结转成本 ; 你 收到了发票你有收入了吗
收入你指的是
你好; 就是你 本期是否有收入 ; 你有收入才有成本 的意思 ; 你知道收入 成本配比原则吧
有些项目我们签合同后就会有一笔预付款,用于材料采购和进场费,但有些小的项目就没有前妻我们垫资然后工程结束了才一次性收到款 这样有影响吗
你好 ; 那你们要完工进度 的比例来做收入和结转成本哦; 避免你们到时收入和成本 差异过大; 比如造成成本大于收入的情况
老师说的这种情况课程里有吗 我还不太懂
那老师我一开始说的我做的那些分录都是对的吗
你好; 学堂有建筑实操的; 有课程讲解的; 是的
好 谢谢老师
不客气的; 有空去看看 ;