你好,这个费用是期间费用吗?还是成本的,如果是属于成本的,你需要分摊一下。
我是建筑企业的,然后很多个项目,有些费用是总的,不分项目的 那我月底结转成本 应该怎么结转呢
老师,你好。我们是建筑施工企业有几个项目分别成本核算,有些项目成本不够,有些项目成本多收入少,现在年度汇算清缴,是分别核算成本利润还是总收入减总成本算一个最后结果就可以了
老师我想问一下,就是建筑行业,做完这个项目多少钱签合同的那种,然后中间会预付进度款,这样我应该怎么入账?怎么结转成本和收入呢?
老师,我是建筑公司也有园林绿化业务,我结转成本应该怎么操作,我是每个月底把发生的成本都结转了,对吗老师,还是说应该等一项工程结束再结转
我们是建筑施工企业,好几年做的项目有的结转了成本,有的没有结转成本,怎么看项目成本结没结转
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
看不出每个项目的,你可以根据当月的销售额来分摊。
内账也需要分摊嘛 我的话是个体户的建筑 然后我现在是4年的账很乱,理不出期初数,我现在要上系统建账 那我应该怎么操作呢,可不可以不理之前的账目,从现在开始建账
看你们自己,这个你们自己决定,内战你老板的要求来做就可以的。
那期初出不来,要怎么建账呢老师
你好,可以盘点现有的余额来做,起初也就是之前就不用管了。
你看下你老板同意这么做吧。
老师,那盘点现有的余额,是盘点银行存款,现金,应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款这几个数据就可以了是吗 因为我之前四年的账目很乱,单据也很杂乱,没法怎么理清了
所有的都盘点存货、固定资产、实收资本、往来科目。
我是施工方,没有仓库,材料到了都是直接拉到现场,因为是直接入成本的,那我存货还需要填写嘛
那你们有未完工的吗?未完工的话也属于你们单位的,你做到工程施工,这个也属于存货。