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老师我想问一下,就是建筑行业,做完这个项目多少钱签合同的那种,然后中间会预付进度款,这样我应该怎么入账?怎么结转成本和收入呢?

2022-08-16 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-16 14:15

你好,这个是你们单位收到的工程进度款吗?如果是的话,借银行存款贷工程结算应交税费,应交增值税销项 确认收入、借工程结算贷主营业务收入

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快账用户5357 追问 2022-08-16 14:20

是的,比如合同上是签了10万,那我收到钱的时候,借银行存款贷工程结算。每月月末的时候确认收入吗

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快账用户5357 追问 2022-08-16 14:20

还是要等到这10万全部收完了才确认收入

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齐红老师 解答 2022-08-16 14:23

这个看你自己,你什么时间确认收入,开发票的,或者是根据完工进度都可以啊。

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快账用户5357 追问 2022-08-16 14:25

好的,那如果是商品呢,比如购进50元售价100那就是结转50的成本,确认50的收入是吗?

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齐红老师 解答 2022-08-16 14:25

确认100的收入结转50的成本。

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快账用户5357 追问 2022-08-16 14:28

购进商品时:借库存商品,应交税费贷银行存款 售出时:借银行存款 贷库存商品,税费 结转成本:借主营业务成本 贷银行存款 确认收入:借主营业务收入 待银行存款

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齐红老师 解答 2022-08-16 14:28

销售出去的,你这个分录不对,应该是借银行存款贷主营业务收入应交税费。

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快账用户5357 追问 2022-08-16 14:36

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-16 14:37

不用客气,工作愉快。

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你好,这个是你们单位收到的工程进度款吗?如果是的话,借银行存款贷工程结算应交税费,应交增值税销项 确认收入、借工程结算贷主营业务收入
2022-08-16
这里没有结转的这一部分啊,用力的工程施工减去工程结算,如果说是正数计入存货,负数放到预收账款。
2021-03-27
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2020-09-01
您好,您结转成本处理是可以的。先归集再结转。收入分录没错误。
2020-08-24
您好 签订合同的时候不做账务处理
2020-09-12
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