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老师您好,上个月出口重复开了一票,增值税普通发票,金额69万5千,税额0,本月是不是直接冲红就可以了?需要向税务局备案吗?

2021-12-17 07:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-17 07:42

你好 你直接红冲就可以的,不需要备案的

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你好 你直接红冲就可以的,不需要备案的
2021-12-17
你好,增值税普票发票的红冲只需要在开票界面点击红字,然后填写发票代码、发票号码,就可以。不需要申请红字发票信息表。增值税专用发票的红冲才需要申请红字发票信息表。
2020-08-25
您好 应该作废重新开具
2022-05-20
同学,你好 同一个月,开了红字发票,然后重新开具蓝子发票吗?
2022-04-15
销售额和税额填报位置 一般纳税人: 主表:红冲发票的销售额和税额以负数填 “按适用税率计税销售额” 和 “销项税额” 等栏次;重开的以正数填相同栏次。 附表一:在对应的应税项目和税率栏次,红冲用负数、重开用正数填销售额和税额。 小规模纳税人:在申报表相应征收率栏次,红冲用负数、重开用正数填销售额。 避免重复交税方法 正确填写申报表:10 月申报时红冲用负数、重开用正数填,让系统按正负相抵计算应纳税额。 申请退税或抵税:若已重复交税,准备好材料通过电子税务局或办税服务厅申请退税或抵减。 10 月申报表修改方法 电子税务局更正申报:登录电子税务局找到申报更正模块修改。 前往办税服务厅更正:携带材料去办税服务厅让工作人员修改。
2024-12-24
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