您好,目前是累计计算,那您上述金额得出累计应纳税所得额×税率-速算扣除数-已交个人所得税
你好,现12月计算11月工资。有名员工工资累计收入395480,累计扣款123433.01,累计已扣个税40009.04元,其专项抵扣每月1500,请问他11月应缴个税多少钱。如按照年累计预扣,11月个税多少钱?怎么计算的,
1.某职员每月应发工资均为10000元,每月减除费用5000元,“三险一金”等专项扣除为1500元,从1月起享受子女教育专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。计算1-3月份每月预扣预缴个人所得税税额。 【解析】1月份应预扣预缴个人所得税税额=(10000-5000-1500-1000)×3%=75(元) 月份累计工资薪金税前收入累计三险一金累计专项附加扣除累计预扣预缴应纳税所得额预扣率累计应预扣预缴税额累计已预扣预缴税额本期应预扣预缴税额1100001500100025003%750752200003000200050003%15075753300004500300075003%22515075
四、甲公司职员赵某,2022年前10个月每月取得工资、薪金收入22000元,专项扣除4400元,专项附加扣除4000元,(父母年满60岁,育有一子一女6岁),其他扣除0元。11月份赵某工资调整为30000元,其他不变。已知:减除费用为5000元/月,2022年前9个月赵某预缴的个人所得税为5220元。要求:1.计算赵某10月、11月分别累计应纳税所得额;2.计算赵某10月、11月分别税率;3.计算赵某10月、11月分别累计应预扣预缴税额;4.计算赵某10月、11月分别本期应预扣预缴
四、甲公司职员赵某,2022年前10个月每月取得工资、薪金收入22000元,专项扣除4400元,专项附加扣除4000元,(父母年满60岁,育有一子一女6岁),其他扣除0元。11月份赵某工资调整为30000元,其他不变。已知:减除费用为5000元/月,2022年前9个月赵某预缴的个人所得税为5220元。要求:1.计算赵某10月、11月分别累计应纳税所得额;2.计算赵某10月、11月分别税率;3.计算赵某10月、11月分别累计应预扣预缴税额;4.计算赵某10月、11月分别本期应预扣预
王某每月工资3万元, 2019年前三个月每月缴纳五险一金6600元。每月的专项附加扣除费用合计为3000元。 按照累计预扣法计算, 王某第五个月的应预扣预缴税额是多少?
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
要的是查经大全资料。是让不让下载?不让就说不不让。
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
一个月工资是4500,但是店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资
开票拍摄制作费大类是广播影视服务吗?
您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳
开票拍摄制作费大类是什么
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那这个金额使用税率是20%吗
您好,是的,您的理解非常正确
那这个扣除税率要怎么看的?
您好,是累计收入-累计可扣除项目合计等于应纳税所得额
所适用的扣除税率要怎么看?
您好,根据累计应纳税所得额找税率和速算扣除数
我还是不懂,该名员工累计收入395480,不是超过三十万了吗,怎么还适用20%扣除税率
您好。是看累计应纳税所得额,不是累计收入
哦哦。那是用累计收入395480-累计扣款30176.32,再减累计个税40009.04吗?得出的是累计应缴纳所得额吗
您好,再减去每月5000,个人社保公积金,不减少个人所得税
哦哦。那专项扣除要减去吗?
您好,是需要减少的