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1.某职员每月应发工资均为10000元,每月减除费用5000元,“三险一金”等专项扣除为1500元,从1月起享受子女教育专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。计算1-3月份每月预扣预缴个人所得税税额。 【解析】1月份应预扣预缴个人所得税税额=(10000-5000-1500-1000)×3%=75(元) 月份累计工资薪金税前收入累计三险一金累计专项附加扣除累计预扣预缴应纳税所得额预扣率累计应预扣预缴税额累计已预扣预缴税额本期应预扣预缴税额1100001500100025003%750752200003000200050003%15075753300004500300075003%22515075

1.某职员每月应发工资均为10000元,每月减除费用5000元,“三险一金”等专项扣除为1500元,从1月起享受子女教育专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。计算1-3月份每月预扣预缴个人所得税税额。
【解析】1月份应预扣预缴个人所得税税额=(10000-5000-1500-1000)×3%=75(元)
月份累计工资薪金税前收入累计三险一金累计专项附加扣除累计预扣预缴应纳税所得额预扣率累计应预扣预缴税额累计已预扣预缴税额本期应预扣预缴税额1100001500100025003%750752200003000200050003%15075753300004500300075003%22515075
1.某职员每月应发工资均为10000元,每月减除费用5000元,“三险一金”等专项扣除为1500元,从1月起享受子女教育专项附加扣除1000元,没有减免收入及减免税额等情况。计算1-3月份每月预扣预缴个人所得税税额。
【解析】1月份应预扣预缴个人所得税税额=(10000-5000-1500-1000)×3%=75(元)
月份累计工资薪金税前收入累计三险一金累计专项附加扣除累计预扣预缴应纳税所得额预扣率累计应预扣预缴税额累计已预扣预缴税额本期应预扣预缴税额1100001500100025003%750752200003000200050003%15075753300004500300075003%22515075
2022-12-10 21:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-10 21:28

你好 不知您 的疑问是?

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快账用户3590 追问 2022-12-10 21:33

计算1-3月的预交个税,图片里面有写,老师

计算1-3月的预交个税,图片里面有写,老师
计算1-3月的预交个税,图片里面有写,老师
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齐红老师 解答 2022-12-10 21:35

1月的话 月份应预扣预缴个人所得税税额=(10000-5000-1500-1000)×3%=75(元) 2月月份应预扣预缴个人所得税税额=(10000*2-5000*2-1500*2-1000*2)×3%-75=75(元) 3月月份应预扣预缴个人所得税税额=(10000*3-5000*3-1500*3-1000*3)×3%-75-75=75(元)

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快账用户3590 追问 2022-12-10 21:36

老师,那全年要交个税是多少呢?这个老师这样回复的

老师,那全年要交个税是多少呢?这个老师这样回复的
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齐红老师 解答 2022-12-10 21:37

2019年改革后 是累计计算个税 那么就是1到当月累计收入-5000元每月扣除*累计月数-累计的社保个人部分扣除-累计的专项附加扣除 2021年后如果上年收入不超6万,且1-12月都在这个公司没有换工作 可以1月起直接扣6万1到当月累计收入-6万-累计的社保个人部分扣除-累计的专项附加扣除

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齐红老师 解答 2022-12-10 21:38

之后得到的所得额 乘以下面的税率 如下图

之后得到的所得额
乘以下面的税率
如下图
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快账用户3590 追问 2022-12-10 21:38

这个问题会吗?老师,我刚刚提问了

这个问题会吗?老师,我刚刚提问了
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齐红老师 解答 2022-12-10 21:39

不好意思 一题一问哦 这个问题您看下 您题目是否已经有老师接手了哦

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快账用户3590 追问 2022-12-10 21:40

刚刚提问了

刚刚提问了
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齐红老师 解答 2022-12-10 21:51

我看应该是有人接手了 不是我 您可以看下老师给您的答复 我看了下图片 计算该摩托车生产企业2016年应纳消费税的销售额。算式应该是 消费税=87400*0.1%2B10080*0.1%2B452/1.17*0.1

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