你好 ; 库存现金 是怎么产生的。 将借方很大金额吗 ? 先去看看明细账 看 是怎么挂出来的
老师,您好,请问下,刚接手一家公司的内账,有金碟系统,账都是做在系统中,这个有涉及到供应链的系统,账应该怎么下手,是先查看系统里面别人的凭证吗?还是除了了解这个,还有哪些?这样好尽快做账
老师请问账务系统里面的库存现金要怎么平账,因为之前的账很乱,手里没有现金了,但是账务系统里面还有,这要怎么做平呀!
老师,请问一下发现以前年度 销售商品未做账,,发票在税务系统可以看到,开票系统里面没有,金额有16万多,现在做汇算清缴,应该怎么处理
老师,去年我做了一笔这样的分录,借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税金 现在我要在系统里红冲,应该怎样做,只做了凭证也没有在系统里面报税
您好老师麻烦问一下库存问题,我们之前有自己店面产生的库存,但从20年就没有店面了,但库存还在,现在实际库存与sap系统账面金额不一致?实际库存与账面金额多这得怎么调账?账务处理怎么做?谢谢
老师,你好 工资薪金2月份没申报,这个月可以补报嘛
老师您好,我们公司在在建工程期间2025年第一季度资产总额是4,839万元,现在还属于小型微利企业,如果第2季度资产总额超过了5,000万,就不属于小型微利企业了吧,那第1季度是减半征收的房产税,还有印花税什么的,是不是还需要补缴
老师晚上好!我有个这样情况请老师帮我解决一下,我们公司是小规模纳税人,然后今天报完了季报税,我后来发现有个凭证是出售的货物,开出去的销售票了,我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款,那么应该老板收到现金,我就直接做现金增加了,其实没收到钱,应该记到应收账款里,然后税也都报完了,我该怎么办呀老师,税都交完了
请问,工商申报填写流程
本3月的月初向银行借入50000元,期限半年年利率6%,按季结算利息。则权责发生制的费用为多少?他说按季结算利息,需要本月份的钱再乘三吗?
员工拿增值税专用发票回来报销费用。但是发票上的金额比实际报销的金额还要多,该如何处理?
老师晚上好!我有个这样情况请老师帮我解决一下,我们公司是小规模纳税人,然后今天报完了季报税,我后来发现有个凭证是出售的货物,开出去的销售票了,我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款,那么应该老板收到现金,我就直接做现金增加了,其实没收到钱,应该记到应收账款里,然后税也都报完了,我该怎么办呀老师
老师,请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解:15+18+27-0.75(存货跌价准备)=59.25为啥这样计算不对呢?
老师,这里借贷不平,这里是不是要用未分配利润填平呀?
电子税务局哪里可以查到公司3月份应该转出多少进项税额?
平时交的水电燃气费,还有其他的,有14981.79元
你好 ; 那你就做账 你 之前 咋个挂的 库存现金。 我看看 怎么调整
老师是要发明细给你吗?
你好; 不是发明细给我; 是去看看 之前怎么挂的
那我要怎么调整呀!
你好;你之前怎么做的; 你要给我说下。 我才能判断 ; 你只是问怎么调整; 你要把原来的 处理 先告知我 大概怎么做的 ; 你只要明白其中思路 就可以 挨着每笔业务去调整; 不是每笔业务都给你说的; 现在主要是明白思路
基本上都是做的借管理费用,贷现金,有的是转的备用金
你好 ; 那你这个费用实际是谁来支付的; 你的 情况 应该不是现金来支付的; 而你 挂了现金。 所以 导致你现金 可能负数的情况 是吗
由我还有其他同事
你好; 那你就挂你们往来科目呀 ; 调整下 :借库存现金 贷其他应付款 - 你个人 ; 其他应付款 -其他同事 。 这些写具体人名哈 ; 我只是给你 挂的二级科目举例写的; 这样就调整 库存现金了
那要重新做会计分录
你好; 你调整分录即可。 之前的不动了。 现在就做这边调整分录
现在就是借其他应付款-某人 贷库存现金吗?
你好 ; 到时你报销给个人了。 才是贷方做库存现金或者银行存款
老师那我具体要怎么做呢!
借其他应付款贷库存现金或者银行存款