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我们是一般纳税人,我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时,下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣,1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗?2。如果确定个个人用来消费了,不能抵扣的话,是不是在本表的15行填写进项转出?

2021-12-15 15:44
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-15 15:48

同学你好 1.对的 2.对的

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同学你好 1.对的 2.对的
2021-12-15
没有 你当月认证当月抵扣的,填写到第一行和第二行不要填写在待抵扣里面去 辅导期或者退税勾选才填写的 是的 正常认证就是抵扣
2024-03-02
您好,这个是不需要处理的了
2023-08-08
我想着把这个几分发票让供应商冲红,然后在开具正常发票,这样可行吗只能这样,你联系对方开红字发票重新开吧
2019-08-14
同学你好 这个你转到进项税就可以了
2022-10-21
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