你好,按次缴纳的当月缴纳当月的。
老师请问我们公司每个月印花税都交,到季度的时候又交正个季度的,那印花税不是交重复了吗?例如我们我们11月份交11月份的印花税,12月份季度又交10月,11月,12月印花税??有点搞不懂
请问印花税是10月计提11月交吗?10月计提12月交没事吧,按次纳税的
老师,印花税需要计提吗?12月发生的,交印花税应该是1月吧,需要12月计提吗
印花税是按期申报的 按次申报网上提交不上去 按期申报就是按季申报的意思吧?7月产生印花税了,税费核定说是按期申报,那么就是现在7月账本计提印花税,8月产生印花税了在8月在计提,等到10月1号到10月15号之间把7月8月9月计提的印花税支付了是吗?
印花税是按期申报的 按次申报网上提交不上去 按期申报就是按季申报的意思吧?7月产生印花税了,税费核定说是按期申报,那么就是现在7月账本计提印花税,8月产生印花税了在8月在计提,等到10月1号到10月15号之间把7月8月9月计提的印花税支付了是吗? 老师
你好,小规模劳务公司,开3个点专票,没有成本发票,只有从甲方农民工代发劳务的工人工资,虽然是从甲方农民工发的,但是我们和甲方签了劳务分包合同,劳务都是分给我们的,这次走了27万, 是我们成本,虽然没有其他成本发票,但这个就是我们的成本,我安劳务进度给甲方开票,不能低于27万, 还要有利润,所得税,老师这样理解对吗
老师,公司未到高企复审年度,现在申报企业所得税汇算清缴高企优惠明细表中,2022年2023年收入6000万研发占比4%,2024年收入4000万研发占比5%,填报中根据文件规定高新技术企业最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于5%,请再次确认申报数据是否准确。这是代表不能享受高企优惠政策吗
老师麻烦问一下老板名下一家公司要注销,那未分配利润就是根据账的上数来缴税吗
但是我咨询说查账征收需要开票。不开票就会被认为挪用。
老师你好,发工资取现金可以吗?需要注意什么?
老师,从公账转到老板私人卡20万,因为是查账征收,所以需要合同还有开票吗?对这笔钱的用途有要求吗?他可能是用来游戏充值之类的,与公司经营无关。但是过段时间会还回来,具体还款时间不确定
老师您好,我想问一下小企业会计准则下做的账以前年度发的费用不需要通过以前年度损益调整吗,而是直接计入当期损益科目吗
@董孝彬老师,这个事要不要给领导说下,让他再看看决定?
老板来了这个红单,叫我付款,这个这报销单还是这付款单,凭证做一笔还是些两笔呢
请问老师,公账的钱转20万老板私人卡,过段时间再还回来,是查账征收,需要合同还有开票吗?这笔钱消费的话有要求的范围吗
11月份儿的应该在11月份申报,借税金及附加,贷应交税费,借应交税费贷银行存款。
10 月计提的,10月交吗?
是的是的,是这么做的,是这么理解的。
10月没交。现在12月交可以不?不会被罚吧
哦,可以的,税务局没有发现的,不罚款。
就是按照发票不含税金额来算税的,而不是合同,对不?
需要按照合同的金额来申报印花税。
合同金额也是预估的啊
你好,那就按照这个来缴纳。
这里怎么填啊?印花税
按月申报的日期填写11月份按次申报的填写12月份 凭证的编号。这里填写的是你们合同的编码