你好,是的,可以这样
老师,你好!公司问个人租的办公场地,没有发票,但是合同都有的,我可以做费用吗?所得税汇算清缴时在调增可以吗?这样操作有风险吗
我们公司有些费用票没有到,但是我想这个月做进凭证,明年汇算清缴之前票据到,就可以对吗,可以这样操作吗
你好老师,请问我们公司有笔广告费没有收到发票,汇算清缴前取得发票就可以做费用不是,那么,我们取得的发票,必须是上年的开票日期,还是可以次年但是在汇算清缴前的日期,这个发票有什么日期嘛?还有什么别的注意事项嘛?
老师 因为我们之前是核定征收,没有账也没有成本费用票据,现在改成了查账征收,需要做去年的汇算清缴,之前一直没有进项票,在汇算清缴之前补了发票,但是发票一下超过了收入,变成亏损了,这样可以吗
注册资本为200万,但是实收资本为225万,印花税已交交了,这个情况怎么办
分项目核算的增值税,月末不能互相抵吗?必须按照本项目的进项计算?
老师内账按含税价做,外账的话按不含税,成本费用这块怎么往开分呢老师
(2022年)位于西部某市区的国家鼓励类软件企业为增值税一般纳税人,成立于2016年1月,自2021年开始被认定为国家鼓励的软件企业并于当年实现盈利。2023年实现营业收入10000万元、其他收益800万元;发生营业成本2900万元、税金及附加210万元、管理费用2400万元、销售费用1700万元、财务费用200万元、营业外支出1200万元。2023年度该企业自行计算的会计利润为2190万元。2024年3月该企业进行2023年企业所得税汇算清缴时,自查发现如下事项: 1.另将一台企业使用过的已经抵扣进项税额的燃油汽车在二手市场上销售,取得不含增值税收入10万元,未进行相应会计及税务处理.2.其他收益核算了增值税即征即退税额800万元,虽未对其单独设立核算账套但主管会计将该笔收入作为不征税收入处理。 老师,为什么这个10万和800万不做调增处理?在计算业务招待费用的工资薪金基础还是10000万
老师,想问下酒店账务处理,怎么样开分内账和外账呢,收入按发票系统数据省申报值税,客房系统数据要比开票系统多怎么办
后面按周期将产品数据分析总结建议发此群,目的是通过数据分析的结果和建议,以便进行相应的调整优化产品。 优先将二月份的整理发出 以上是需要,我做什么工作呢?
幼儿园保育费报销,学校开电子发票可报销金额450元,那事业单位编外人员可报销吗?
公司的业务如购买的固定资产是不是需要在第二年的汇算清缴之前拿到发票
为什么说? 无形资产初始确认时不影响会计利润,也不影响应纳税所得额?
个体户前两个季度没开票可以最后两个季度开120万吗 是否免税
具体怎么操作啊?如果我凭证都已经装订好了,票据到了,然后把凭证拆开,把发票塞进去吗
是的,你的理解是正确的
能不能不拆凭证,有其他好办法吗
那你就在收到发票当期红冲原分录,再正常做一笔一样的