你好; 要看你们之前支付的是什么款项 。 对应要补合同 ; 保障三流一致的处理的 ; 你们付款给 建筑方也得看 业务是什么 ; 才能判断你们需要补哪些资料的。
我是房地产开发公司,还未给建筑公司结算工程款,但是跟给建筑公司提供材料的供应商之间有一份协议,协议内容就是在建筑商不给材料商支付材料款的时候,房地产开发公司以房屋代替建筑商抵账,材料供应商现在把抵账房抵账给了他朋友也就是实际买受人,房地产公司需要跟实际买受人签合同,开收据,买受人是以按揭贷款方式购买,我想知道这个账务怎么处理?公司没收到钱给买受人怎么开收据?建筑商,材料商用不用给我们开什么收据?(预收许可证还得一个月左右能出来)
老师,我们是一家建筑劳务公司,老板的朋友承建了丙建筑公司的一项业务,挂靠我们劳务公司,我们公司和个人签订了内部承包协议,我们只收取管理费,然后现在需要付一笔合格供应商的费用给丙建筑公司,老板的朋友以个人名义先把这笔费用打入我们劳务公司,我们公司再付出去,我要怎么做账
老师 我们公司这种情况 我们是房开公司 当时打了一笔款给供应商 没签合同 现在我们房开的建筑工地要和供应商签合同 他们自己做交易 我们现在要把之前的款做到建筑公司上面去 相当于我们付给了建筑公司 那现在要补什么资料 把我们付的钱转移到建筑工地头上 建筑公司和供应商他们分别做账要补什么资料
老师 我们公司这种情况 我们是房开公司 当时打了一笔款给供应商 没签合同 现在我们房开的建筑工地要和供应商签合同 他们自己做交易 我们现在要把之前的款做到建筑公司上面去 相当于我们付给了建筑公司 那现在要补什么资料 把我们付的钱转移到建筑方上 建筑公司和供应商他们分别做账要补什么资料除了补合同以外
老师好,我们公司是建筑公司,现接了一个修路的工程,材料款由总包方直接扣除质保金后付给了材料供应商,但供应商是和我们总结账的,质保金最后也会付到材料供应商账户,这个账我们要怎么做?
留抵抵减欠款分录怎么做
企业所得税汇算清缴审计发现有23年的发票,需要调整嘛?
是江油党校吗?质询会计
老师呃,预收账款和预付账款,还有应收账款都有张杰这个人额的业务存在,我怎么就用一个科目应收账款把这些往来全部记好,怎么个记法?分录您详细讲一下
工商年报中得纳税总额,应填应交税费的实缴数吗?还是计提数?是否包含个税?预交的所得税是否包含在内?
补充上面一下没有所得税小规模的
老师!我们以前年度支付的28万元房租水电今年做账没有所得税,借方用利润分配,现金减少了哪里体现出来,具体说明下分录谢谢
老师个税经营所得账上也体现不了实际利润啊
老师,那个应收账款有有叫张杰这个人儿,然后应付的时候呢,老板叫我充那个应收的章节,然后预收预预收账款中也有章节这个人,然后他说就是就这些这些来往来这些科目都有,都相当于都有这个人,我怎么区分就是快速找着说是呃呃应付的时候走应收呃应收贷方,然后预收账款的借方就是预付账款。张杰,我怎么就把它们连接在一起?能就是快速找出来,不出错
老师,工资表老出不来,我可以当月先0申报吗,下月俩个月一起申报不,个税有什么影响不
现在要变成我们给建筑方代付建筑材料款 我们这边本来是做的 借:预付账款-材料公司,贷银行存款,现在要变成借:预付账款-建筑公司,贷:预付账款-材料公司 我们三方分别要补什么资料
你好 ; 那你们就 补充一个代付款协议 来 处理即可 。
那建筑公司要不要还要写收据给我们 材料方写收据给建筑公司呢
你好; 代付的话 就算开收据 也是 销售方那边给你开。 你们根据 代付款协议 来做 建筑方的往来