借,银行存款20万 贷,应交财政款20万
某事业单位以一套自制使用的专用设备和现金1000000元向某一创新企业投资,该套专用设备的账面余额为600000元,已提固定资产折旧100000元,经评估该套设备评估价格(不含税)为1 000 000元,用固定资产投资产生并交纳应交增值税为30000元。投资后该事业单位占该被投资企业的股权比例为20%,有权对其参与经营决策,并按照股权比例享有净利润和其他所有者权益。该被投资企业投资后第1年实现净利润1000000元,第2年实现净利润 2 300 000元且其他所有者权益增加500000元,第3年实现净利润 2 500 000元并分配现金股利2000 000元;第4年该事业单位按照上级要求全部撤出该股权投资,获得撤资款3 000 000元(处置投资资产净收入,股权投资账面余额上缴财政,收益留归单位)。作相关账务处理。
事业单位以一自制使用的专用设备和现金1000000元同 新企业投资,该套专用设备的账面余额为600000元,已提固定资产折 旧100000元,经评估该套设备评估价格(不含税)为1000000元 用固定资产投资产生并交纳应交增值税为30000元。投资后该事业单 位占该被投资企业的股权比例为20%,有权对其参与经营决策,并按贈 股权比例享有净利润和其他所有者权益。该被投资企业投资后第1年实 现净利润1000000元,第2年实现净利润 2300000元且其他所有者权益增加500000元,第3年实现净利润 2500000元并分配现金股利2000000元;第4年该事业单位按照上级 要求全部撤出该股权投资,获得撤资款3000000元(处置投资资产净 收入,股权投资账面余额上缴财政,收益留归单位)。 作相关账务处理。
事业单位以一自制使用的专用设备和现金1000000元同 新企业投资,该套专用设备的账面余额为600000元,已提固定资产折 旧100000元,经评估该套设备评估价格(不含税)为1000000元 用固定资产投资产生并交纳应交增值税为30000元。投资后该事业单 位占该被投资企业的股权比例为20%,有权对其参与经营决策,并按贈 股权比例享有净利润和其他所有者权益。该被投资企业投资后第1年实 现净利润1000000元,第2年实现净利润 2300000元且其他所有者权益增加500000元,第3年实现净利润 2500000元并分配现金股利2000000元;第4年该事业单位按照上级 要求全部撤出该股权投资,获得撤资款3000000元(处置投资资产净 收入,股权投资账面余额上缴财政,收益留归单位)。 作相关账务处理。
事业单位将以不动产投资入股所持有的乙公司1%的股权转让,该股权投资的账面余额205000元,实际转让时收到价款210000元,支付手续费10000元。非现金资产取得长期股权投资,处置时收到金额上交财政。 (1)该事业单位处置净收入上缴财政的财务处理。 (2)如果处置投资收益纳入本单位预算管理。该事业单位财务处理。 (3)如果处置投资收益纳入本单位预算管理,处置实际转让时收到价款220000元,支付手续费10000元。该事业单位财务处理。
某事业单位以一套自制使用的专用设备和现金1000000元向某一创新企业投资,该套专用设备的账面余额为600000元,已提固定资产折旧100000元,经评估该套设备评估价格(不含税)为1000000元,用固定资产投资产生并交纳应交增值税为30000元。投资后该事业单位占该被投资企业的股权比例为20%,有权对其参与经营决策,并按照股权比例享有净利润和其他所有者权益。该被投资企业投资后第1年实现净利润1000000元,第2年实现净利润2300000元且其他所有者权益增加500000元,第3年实现净利润2500000元并分配现金股利2000000元:第4年该事业单位按照上级要求全部撤出该股权投资,获得撤资款3000000元(处置投资资产净收入,股权投资账面余额上缴财政,收益留归单位)。
公司贷款,从法人私户扣款了怎么办,
你好老师我想问一下建筑劳务公司简易计税的进项发票怎么入账 借:管理费用 应交税费应交增值税_进项税额 贷:应付账款 这样记入合适吗 进项发票这样入账合适啦
老师,我公司第一季度预缴所得税了,后期汇算的时候亏损,退税的理由怎么写?
老师,超市的账,是过完账在做借:主营业务成本贷库存商品结转成本的这笔分录吗
你好老师,核算会计是不是只有核算成本,不负责定价啊
银行流水上有笔,系统内待销账(核心),怎么做财务分录处理
老师好,企业自己养鸡,生蛋,销售,这个过程会计分录应该怎样写,金额应该怎样确定呢?
老师你好,24年4季度企业所得税忘记计提了,现在2025年1月实缴的企业所得税怎么写分录?我们是小公司,能计提到25年1季度吗?24年还没汇算清缴
你好老师出口报关单和实际收款差额是2500美元,具体原因是给人家报的价格低了一些,这个差额怎么做账务处理
老师,科研所是一个民非企业,它没有收入就是科研所的员工工资财务拨到农业局然后在转到科研所的,农业局要科研所开发票开的是财政补贴专项资金这种发票,我要怎么做账,发给员工的工资是做管理费用,然后在冲专项资金吗
借,银行存款21万 贷,长期股权投资20.5万 投资收益0.5 借,资金结存21 贷,长期股权投资支出20.5 投资预算收入0.5
借,银行存款20 贷,长期股权投资20.5万 投资收益-0.5 借,资金结存21 贷,长期股权投资支出20.5 投资预算收入-0.5